有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 7,449 |
受取手形及び売掛金 | 1,102 |
商品及び製品 | 2,489 |
原材料及び貯蔵品 | 21 |
その他 | 159 |
貸倒引当金 | -8 |
流動資産合計 | 11,213 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 8,086 |
減価償却累計額 | -5,329 |
建物及び構築物(純額) | 2,756 |
機械装置及び運搬具 | |
土地 | 2,140 |
その他 | 2,736 |
減価償却累計額 | -2,270 |
その他(純額) | 465 |
有形固定資産合計 | 5,363 |
無形固定資産 | 158 |
投資その他の資産 | |
敷金及び保証金 | 5,177 |
投資有価証券 | 777 |
その他 | 2,139 |
貸倒引当金 | -71 |
投資その他の資産合計 | 8,022 |
固定資産合計 | 13,544 |
資産合計 | 24,757 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 753 |
未払法人税等 | 136 |
賞与引当金 | 145 |
その他 | 990 |
流動負債合計 | 2,025 |
固定負債 | |
繰延税金負債 | 19 |
再評価に係る繰延税金負債 | 18 |
役員退職慰労引当金 | 353 |
負ののれん | 13 |
その他 | 18 |
固定負債合計 | 423 |
負債合計 | 2,449 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 5,478 |
資本剰余金 | 6,962 |
利益剰余金 | 14,366 |
自己株式 | -861 |
株主資本合計 | 25,945 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -15 |
土地再評価差額金 | -3,624 |
為替換算調整勘定 | 4 |
評価・換算差額等合計 | -3,636 |
純資産合計 | 22,308 |
負債純資産合計 | 24,757 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,861 | 7,190 |
受取手形 | 25 | 25 |
売掛金 | 1,139 | 1,072 |
商品及び製品 | 2,874 | 2,418 |
原材料及び貯蔵品 | 21 | 21 |
前払費用 | 117 | 113 |
繰延税金資産 | 80 | - |
未収入金 | 15 | 13 |
未収還付法人税等 | 60 | - |
その他 | 29 | 23 |
貸倒引当金 | -9 | -9 |
流動資産合計 | 10,217 | 10,870 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,638 | 7,436 |
減価償却累計額 | -4,642 | -4,821 |
建物(純額) | 2,995 | 2,614 |
構築物 | 583 | 569 |
減価償却累計額 | -477 | -490 |
構築物(純額) | 106 | 79 |
車両運搬具 | 27 | 27 |
減価償却累計額 | -23 | -25 |
車両運搬具(純額) | 3 | 2 |
工具 | 2,599 | 2,657 |
減価償却累計額 | -2,125 | -2,209 |
工具 | 473 | 448 |
土地 | 2,158 | 2,135 |
建設仮勘定 | 1 | - |
有形固定資産合計 | 5,739 | 5,279 |
無形固定資産 | | |
商標権 | - | 0 |
ソフトウエア | 16 | 109 |
電話加入権 | 47 | 47 |
無形固定資産合計 | 63 | 157 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 731 | 753 |
関係会社株式 | 214 | 214 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 102 | 102 |
破産更生債権等 | 66 | 50 |
長期前払費用 | 171 | 138 |
繰延税金資産 | 49 | - |
敷金及び保証金 | 5,565 | 5,114 |
建設協力金 | 840 | 715 |
前払年金費用 | 89 | 28 |
保険積立金 | 1,127 | 1,159 |
その他 | 30 | 43 |
貸倒引当金 | -87 | -71 |
投資その他の資産合計 | 8,902 | 8,250 |
固定資産合計 | 14,705 | 13,688 |
資産合計 | 24,923 | 24,558 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 241 | 273 |
買掛金 | 519 | 449 |
未払金 | 314 | 368 |
未払消費税等 | 5 | 42 |
未払法人税等 | - | 135 |
前受金 | 437 | 419 |
預り金 | 87 | 82 |
賞与引当金 | 145 | 145 |
その他 | 49 | 35 |
流動負債合計 | 1,800 | 1,952 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 22 | 18 |
役員退職慰労引当金 | 332 | 353 |
繰延税金負債 | - | 19 |
その他 | 11 | 16 |
固定負債合計 | 365 | 408 |
負債合計 | 2,166 | 2,360 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,478 | 5,478 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,962 | 6,962 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 6,962 | 6,962 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 347 | 347 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 11,880 | 11,880 |
繰越利益剰余金 | 2,523 | 2,031 |
利益剰余金合計 | 14,751 | 14,259 |
自己株式 | -796 | -861 |
株主資本合計 | 26,395 | 25,838 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -19 | -15 |
土地再評価差額金 | -3,618 | -3,624 |
評価・換算差額等合計 | -3,638 | -3,640 |
純資産合計 | 22,757 | 22,197 |
負債純資産合計 | 24,923 | 24,558 |