有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,205 | 5,579 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4 | 3 | |||||||||
| 前払費用 | 66 | 55 | |||||||||
| 短期貸付金 | 3 | 0 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,300 | 1,000 | |||||||||
| 未収入金 | 324 | 455 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 104 | 35 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,010 | 7,129 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,479 | 1,477 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △628 | △684 | |||||||||
| 建物(純額) | 850 | 793 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 355 | 372 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △185 | △228 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 169 | 144 | |||||||||
| 土地 | 2,242 | 2,232 | |||||||||
| リース資産 | 147 | 149 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64 | △88 | |||||||||
| リース資産(純額) | 82 | 61 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,346 | 3,231 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 660 | 432 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 23 | 142 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 684 | 574 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 282 | 506 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,302 | 8,363 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 47 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | 9 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,350 | 512 | |||||||||
| 差入保証金 | 661 | 391 | |||||||||
| 会員権 | 29 | 29 | |||||||||
| その他 | 3 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △49 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,632 | 11,811 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,663 | 15,617 | |||||||||
| 資産合計 | 23,673 | 22,747 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | ※1 601 | ※1 2,277 | |||||||||
| リース債務 | 16 | 26 | |||||||||
| 未払法人税等 | 286 | 62 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6 | 63 | |||||||||
| 未払費用 | 27 | 43 | |||||||||
| 預り金 | 44 | 76 | |||||||||
| 前受収益 | 21 | 21 | |||||||||
| 賞与引当金 | 94 | 45 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25 | 13 | |||||||||
| 資産除去債務 | 146 | - | |||||||||
| その他 | 3 | 1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,275 | 2,631 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 76 | 43 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,402 | 228 | |||||||||
| 長期未払金 | 7 | - | |||||||||
| 長期預り保証金 | 97 | 96 | |||||||||
| 資産除去債務 | 262 | 264 | |||||||||
| その他 | 92 | 73 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,940 | 709 | |||||||||
| 負債合計 | 4,216 | 3,341 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,297 | 7,297 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 9,430 | 9,430 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,430 | 10,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,224 | 1,224 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,871 | △1,930 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,353 | 2,294 | |||||||||
| 自己株式 | △739 | △887 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,340 | 19,135 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 116 | 270 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 116 | 270 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,457 | 19,405 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,673 | 22,747 | |||||||||