有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 11,750 | 12,305 | |||||||||
売掛金 | 365 | 424 | |||||||||
商品及び製品 | 135 | 123 | |||||||||
原材料 | 305 | 306 | |||||||||
前払費用 | 425 | 443 | |||||||||
繰延税金資産 | 458 | 464 | |||||||||
その他 | 326 | 437 | |||||||||
貸倒引当金 | △32 | △11 | |||||||||
流動資産合計 | 13,736 | 14,494 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 45,864 | 46,869 | |||||||||
減価償却累計額 | △32,168 | △34,146 | |||||||||
建物(純額) | 13,696 | 12,722 | |||||||||
構築物 | 5,420 | 5,485 | |||||||||
減価償却累計額 | △4,507 | △4,700 | |||||||||
構築物(純額) | 912 | 784 | |||||||||
機械及び装置 | 5,394 | 5,362 | |||||||||
減価償却累計額 | △2,762 | △3,083 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 2,632 | 2,279 | |||||||||
車両運搬具 | 182 | 197 | |||||||||
減価償却累計額 | △129 | △146 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 53 | 51 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 5,264 | 5,626 | |||||||||
減価償却累計額 | △4,327 | △4,684 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 936 | 942 | |||||||||
土地 | 20,857 | 20,810 | |||||||||
建設仮勘定 | 112 | 45 | |||||||||
有形固定資産合計 | 39,202 | 37,635 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 99 | 92 | |||||||||
施設利用権 | 31 | 28 | |||||||||
無形固定資産合計 | 130 | 120 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 5,531 | 6,720 | |||||||||
関係会社株式 | 30 | 30 | |||||||||
関係会社出資金 | 94 | 288 | |||||||||
長期貸付金 | 72 | 61 | |||||||||
長期前払費用 | 79 | 65 | |||||||||
前払年金費用 | 437 | 424 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,192 | 1,028 | |||||||||
差入保証金 | 4,218 | 4,167 | |||||||||
その他 | 27 | 17 | |||||||||
貸倒引当金 | △24 | △32 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 11,657 | 12,770 | |||||||||
固定資産合計 | 50,991 | 50,527 | |||||||||
資産合計 | 64,727 | 65,021 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 1,993 | 2,158 | |||||||||
短期借入金 | 5,000 | 3,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 3,399 | 3,016 | |||||||||
未払金 | 2,288 | 1,841 | |||||||||
未払費用 | 2,084 | 2,156 | |||||||||
未払法人税等 | 1,205 | 1,292 | |||||||||
前受金 | 33 | 32 | |||||||||
預り金 | 377 | 405 | |||||||||
前受収益 | 3 | 4 | |||||||||
賞与引当金 | 912 | 923 | |||||||||
設備関係未払金 | 178 | 181 | |||||||||
その他 | 25 | ― | |||||||||
流動負債合計 | 17,501 | 15,011 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 1,916 | 2,462 | |||||||||
再評価に係る繰延税金負債 | 506 | 506 | |||||||||
資産除去債務 | 727 | 765 | |||||||||
その他 | 242 | 205 | |||||||||
固定負債合計 | 3,393 | 3,941 | |||||||||
負債合計 | 20,895 | 18,952 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 8,166 | 8,166 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 9,026 | 9,026 | |||||||||
その他資本剰余金 | 4 | 4 | |||||||||
資本剰余金合計 | 9,031 | 9,031 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 940 | 940 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
保険差益積立金 | 23 | 21 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 241 | 235 | |||||||||
別途積立金 | 22,800 | 22,800 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 13,725 | 14,876 | |||||||||
利益剰余金合計 | 37,730 | 38,873 | |||||||||
自己株式 | △10,823 | △10,824 | |||||||||
株主資本合計 | 44,103 | 45,246 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 3,282 | 4,108 | |||||||||
土地再評価差額金 | △3,554 | △3,286 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △271 | 822 | |||||||||
純資産合計 | 43,832 | 46,068 | |||||||||
負債純資産合計 | 64,727 | 65,021 |