有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,855 | 7,336 | |||||||||
| 売掛金 | 343 | 370 | |||||||||
| 商品及び製品 | 113 | 142 | |||||||||
| 原材料 | 263 | 297 | |||||||||
| 前払費用 | 402 | 397 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 465 | 439 | |||||||||
| その他 | 364 | 365 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16 | △21 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,791 | 9,327 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 41,006 | 45,844 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,750 | △30,786 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,255 | 15,058 | |||||||||
| 構築物 | 5,292 | 5,483 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,164 | △4,375 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,127 | 1,108 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,755 | 5,213 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,217 | △2,394 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 538 | 2,819 | |||||||||
| 車両運搬具 | 173 | 186 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △135 | △129 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 38 | 56 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,391 | 4,894 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,776 | △4,097 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 615 | 797 | |||||||||
| 土地 | ※1 21,589 | ※1 21,501 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 928 | 138 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 37,092 | 41,479 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 21 | 15 | |||||||||
| 施設利用権 | 14 | 26 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 36 | 41 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,260 | 5,205 | |||||||||
| 長期貸付金 | 108 | 74 | |||||||||
| 長期前払費用 | 92 | 85 | |||||||||
| 前払年金費用 | 129 | 414 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,625 | 1,126 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,361 | 4,250 | |||||||||
| その他 | 116 | 68 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △58 | △59 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,634 | 11,165 | |||||||||
| 固定資産合計 | 46,763 | 52,686 | |||||||||
| 資産合計 | 63,554 | 62,014 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,770 | 1,978 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,953 | 4,954 | |||||||||
| 未払金 | 2,608 | 1,380 | |||||||||
| 未払費用 | 1,924 | 2,020 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,032 | 993 | |||||||||
| 前受金 | 40 | 38 | |||||||||
| 預り金 | 337 | 352 | |||||||||
| 前受収益 | 4 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金 | 887 | 857 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 821 | 1,250 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,380 | 13,829 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,896 | 2,779 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※1 535 | ※1 506 | |||||||||
| 資産除去債務 | 696 | 703 | |||||||||
| その他 | 737 | 258 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,864 | 4,248 | |||||||||
| 負債合計 | 21,244 | 18,078 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,166 | 8,166 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,026 | 9,026 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4 | 4 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,031 | 9,031 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 940 | 940 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 保険差益積立金 | 26 | 25 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 247 | 247 | |||||||||
| 別途積立金 | 22,800 | 22,800 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 10,620 | 12,485 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 34,634 | 36,497 | |||||||||
| 自己株式 | △7,311 | △9,023 | |||||||||
| 株主資本合計 | 44,519 | 44,671 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,684 | 3,055 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※1 △3,894 | ※1 △3,791 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,209 | △735 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,309 | 43,936 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 63,554 | 62,014 | |||||||||