有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 7,336 | 11,750 | |||||||||
売掛金 | 370 | 365 | |||||||||
商品及び製品 | 142 | 135 | |||||||||
原材料 | 297 | 305 | |||||||||
前払費用 | 397 | 425 | |||||||||
繰延税金資産 | 439 | 458 | |||||||||
その他 | 365 | 326 | |||||||||
貸倒引当金 | △21 | △32 | |||||||||
流動資産合計 | 9,327 | 13,736 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 45,844 | 45,864 | |||||||||
減価償却累計額 | △30,786 | △32,168 | |||||||||
建物(純額) | 15,058 | 13,696 | |||||||||
構築物 | 5,483 | 5,420 | |||||||||
減価償却累計額 | △4,375 | △4,507 | |||||||||
構築物(純額) | 1,108 | 912 | |||||||||
機械及び装置 | 5,213 | 5,394 | |||||||||
減価償却累計額 | △2,394 | △2,762 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 2,819 | 2,632 | |||||||||
車両運搬具 | 186 | 182 | |||||||||
減価償却累計額 | △129 | △129 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 56 | 53 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 4,894 | 5,264 | |||||||||
減価償却累計額 | △4,097 | △4,327 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 797 | 936 | |||||||||
土地 | ※1 21,501 | ※1 20,857 | |||||||||
建設仮勘定 | 138 | 112 | |||||||||
有形固定資産合計 | 41,479 | 39,202 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 15 | 99 | |||||||||
施設利用権 | 26 | 31 | |||||||||
無形固定資産合計 | 41 | 130 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 5,205 | 5,531 | |||||||||
関係会社株式 | ― | 30 | |||||||||
関係会社出資金 | ― | 94 | |||||||||
長期貸付金 | 74 | 72 | |||||||||
長期前払費用 | 85 | 79 | |||||||||
前払年金費用 | 414 | 437 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,126 | 1,192 | |||||||||
差入保証金 | 4,250 | 4,218 | |||||||||
その他 | 68 | 27 | |||||||||
貸倒引当金 | △59 | △24 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 11,165 | 11,657 | |||||||||
固定資産合計 | 52,686 | 50,991 | |||||||||
資産合計 | 62,014 | 64,727 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 1,978 | 1,993 | |||||||||
短期借入金 | ― | 5,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 4,954 | 3,399 | |||||||||
未払金 | 1,380 | 2,288 | |||||||||
未払費用 | 2,020 | 2,084 | |||||||||
未払法人税等 | 993 | 1,205 | |||||||||
前受金 | 38 | 33 | |||||||||
預り金 | 352 | 377 | |||||||||
前受収益 | 4 | 3 | |||||||||
賞与引当金 | 857 | 912 | |||||||||
設備関係未払金 | 1,250 | 178 | |||||||||
その他 | ― | 25 | |||||||||
流動負債合計 | 13,829 | 17,501 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 2,779 | 1,916 | |||||||||
再評価に係る繰延税金負債 | ※1 506 | ※1 506 | |||||||||
資産除去債務 | 703 | 727 | |||||||||
その他 | 258 | 242 | |||||||||
固定負債合計 | 4,248 | 3,393 | |||||||||
負債合計 | 18,078 | 20,895 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 8,166 | 8,166 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 9,026 | 9,026 | |||||||||
その他資本剰余金 | 4 | 4 | |||||||||
資本剰余金合計 | 9,031 | 9,031 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 940 | 940 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
保険差益積立金 | 25 | 23 | |||||||||
固定資産圧縮積立金 | 247 | 241 | |||||||||
別途積立金 | 22,800 | 22,800 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 12,485 | 13,725 | |||||||||
利益剰余金合計 | 36,497 | 37,730 | |||||||||
自己株式 | △9,023 | △10,823 | |||||||||
株主資本合計 | 44,671 | 44,103 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 3,055 | 3,282 | |||||||||
土地再評価差額金 | ※1 △3,791 | ※1 △3,554 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △735 | △271 | |||||||||
純資産合計 | 43,936 | 43,832 | |||||||||
負債純資産合計 | 62,014 | 64,727 |