有価証券報告書-第67期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 979,165 | 830,972 | |||||||||
| 売掛金 | 466,897 | 455,829 | |||||||||
| 商品 | 5,681,078 | 5,950,103 | |||||||||
| 貯蔵品 | 10,087 | 9,590 | |||||||||
| 前払費用 | 173,333 | 165,237 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 143,151 | 159,348 | |||||||||
| その他 | 255,532 | 267,245 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,709,245 | 7,838,328 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1,※2 8,158,606 | ※1,※2 8,164,641 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,003,014 | △4,839,344 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,155,591 | 3,325,296 | |||||||||
| 構築物 | 2,092,857 | 2,043,577 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,649,184 | △1,644,705 | |||||||||
| 構築物(純額) | 443,672 | 398,872 | |||||||||
| 機械及び装置 | 87,456 | 84,786 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,946 | △66,496 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 21,509 | 18,290 | |||||||||
| 車両運搬具 | 131,319 | 111,652 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,558 | △97,541 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 12,760 | 14,111 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 973,053 | 1,016,030 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △724,482 | △552,983 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 248,570 | 463,046 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,769,466 | ※2 2,773,951 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,628 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,678,199 | 6,993,567 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 236,824 | 236,824 | |||||||||
| ソフトウエア | 446,778 | 362,019 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,506 | |||||||||
| のれん | 33,026 | 22,017 | |||||||||
| その他 | 5,796 | 5,683 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 722,426 | 634,051 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 446,189 | ※2 521,362 | |||||||||
| 長期前払費用 | 264,414 | 281,917 | |||||||||
| 差入保証金 | 3,663,514 | 3,780,219 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,469 | - | |||||||||
| その他 | 33,358 | 3,180 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50,755 | △23,285 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,372,191 | 4,563,394 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,772,816 | 12,191,013 | |||||||||
| 資産合計 | 19,482,061 | 20,029,342 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 4,653,833 | ※2 4,562,624 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 560,000 | ※2 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 344,712 | ※2 499,716 | |||||||||
| 未払金 | 492,081 | 437,032 | |||||||||
| 未払費用 | 120,347 | 116,612 | |||||||||
| 未払法人税等 | 292,245 | 37,931 | |||||||||
| 前受金 | 34,931 | 33,176 | |||||||||
| 預り金 | 19,455 | 19,475 | |||||||||
| 賞与引当金 | 82,662 | 79,033 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金 | 3,053 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 47,379 | 68,728 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,473 | - | |||||||||
| その他 | 180,206 | 39,897 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,843,381 | 6,894,226 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 665,789 | ※2 986,069 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 53,953 | 53,953 | |||||||||
| 資産除去債務 | 296,593 | 330,372 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 59,573 | |||||||||
| その他 | 332,526 | 293,567 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,348,862 | 1,723,536 | |||||||||
| 負債合計 | 8,192,243 | 8,617,763 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,921,525 | 2,921,525 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,558,349 | 3,558,349 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,558,349 | 3,558,349 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 272,952 | 272,952 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,437,000 | 3,437,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,152,105 | 1,225,141 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,862,057 | 4,935,093 | |||||||||
| 自己株式 | △204,835 | △205,891 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,137,097 | 11,209,077 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 152,720 | 202,501 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 152,720 | 202,501 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,289,818 | 11,411,579 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,482,061 | 20,029,342 | |||||||||