ベルーナ(9997)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 125,412 | 120,689 |
| 売上原価 | 56,677 | 53,543 |
| 売上総利益 | 68,735 | 67,146 |
| 返品調整引当金戻入額 | 82 | 78 |
| 返品調整引当金繰入額 | 78 | 66 |
| 差引売上総利益 | 68,739 | 67,158 |
| 販売費及び一般管理費 | 60,940 | 60,782 |
| 全事業営業利益 | 7,798 | 6,376 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 205 | 243 |
| 受取配当金 | 490 | 508 |
| 受取賃貸料 | 34 | 29 |
| 支払不要債務益 | 32 | 33 |
| 受取補償金 | 101 | 97 |
| 為替差益 | 1,018 | 574 |
| デリバティブ評価益 | 796 | 2,145 |
| その他 | 558 | 472 |
| 営業外収益計 | 3,238 | 4,105 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 124 | 119 |
| 支払手数料 | 64 | 12 |
| 投資事業組合運用損 | 169 | - |
| 減価償却費 | 85 | 147 |
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 63 |
| その他 | 158 | 85 |
| 営業外費用計 | 605 | 429 |
| 当期経常利益 | 10,431 | 10,052 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 182 |
| 負ののれん発生益 | 281 | - |
| 特別利益計 | 281 | 182 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 96 | 3 |
| 固定資産除却損 | - | 98 |
| 減損損失 | - | 13 |
| 和解金 | - | 506 |
| 投資有価証券評価損 | 58 | - |
| 関係会社株式売却損 | 575 | - |
| 特別損失計 | 730 | 621 |
| 税引前当年度純利益 | 9,982 | 9,612 |
| 法人税 | 2,319 | 3,147 |
| 法人税等調整額 | 650 | 83 |
| 法人税等合計 | 2,969 | 3,231 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 7,013 | 6,381 |
| 少数株主持分損失(△) | -13 | |
| 当年度純利益 | 7,013 | 6,394 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 98,105 | 88,910 |
| 売上原価 | 47,027 | 40,802 |
| 売上総利益 | 51,077 | 48,108 |
| 販売費及び一般管理費 | 46,580 | 44,353 |
| 全事業営業利益 | 4,497 | 3,754 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 729 | 761 |
| 為替差益 | 523 | 651 |
| デリバティブ評価益 | 793 | 2,051 |
| その他 | 684 | 843 |
| 営業外収益計 | 2,730 | 4,308 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 262 | 286 |
| 支払手数料 | 64 | 12 |
| 減価償却費 | 95 | 166 |
| 投資事業組合運用損 | 169 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 136 |
| その他 | 124 | 120 |
| 営業外費用計 | 716 | 722 |
| 当期経常利益 | 6,511 | 7,340 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 182 |
| 関係会社株式売却益 | 2,372 | - |
| 特別利益計 | 2,372 | 182 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 96 | 3 |
| 固定資産除却損 | - | 87 |
| 減損損失 | - | 11 |
| 和解金 | - | 413 |
| 投資有価証券評価損 | 58 | - |
| 特別損失計 | 154 | 516 |
| 税引前当年度純利益 | 8,729 | 7,006 |
| 法人税 | 1,634 | 2,441 |
| 法人税等調整額 | 239 | -66 |
| 法人税等合計 | 1,873 | 2,375 |
| 当年度純利益 | 6,856 | 4,630 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 483 | 695 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 9,193 | 8,951 |
| 広告宣伝費 | 15,899 | 16,178 |
| 販売促進費 | 2,836 | 2,675 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,510 | 525 |
| ポイント引当金繰入額 | 657 | 641 |
| 利息返還損失引当金繰入額 | 425 | 447 |
| 給料及び手当 | 9,131 | 9,297 |
| 賞与引当金繰入額 | 485 | 546 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | 9 |
| 退職給付費用 | 67 | 31 |
| 通信費 | 6,235 | 6,352 |
| 支払手数料 | 6,848 | 6,902 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 7,961 | 7,319 |
| 広告宣伝費 | 12,462 | 12,166 |
| 貸倒引当金繰入額 | 465 | 337 |
| ポイント引当金繰入額 | 663 | 642 |
| 給料及び手当 | 6,247 | 5,842 |
| 賞与引当金繰入額 | 306 | 342 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | 9 |
| 通信費 | 5,142 | 4,748 |
| 減価償却費 | 1,895 | 1,773 |
| 支払手数料 | 5,806 | 5,676 |