有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 161,673 | 177,648 |
売上原価 | 71,774 | 76,275 |
売上総利益 | 89,898 | 101,372 |
返品調整引当金戻入額 | 80 | 81 |
返品調整引当金繰入額 | 82 | 88 |
差引売上総利益 | 89,897 | 101,364 |
販売費及び一般管理費 | 76,889 | 89,359 |
全事業営業利益 | 13,008 | 12,005 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 185 | 140 |
受取配当金 | 393 | 298 |
受取賃貸料 | 38 | 36 |
支払不要債務益 | 40 | 33 |
受取補償金 | 108 | 108 |
為替差益 | 1,021 | 876 |
助成金収入 | 76 | 48 |
デリバティブ評価益 | - | 1,355 |
その他 | 461 | 821 |
営業外収益計 | 2,324 | 3,718 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 158 | 163 |
支払手数料 | 65 | 82 |
デリバティブ評価損 | 1,297 | - |
減価償却費 | 111 | 93 |
店舗閉鎖損失 | 131 | 12 |
支払補償費 | 253 | - |
その他 | 66 | 63 |
営業外費用計 | 2,084 | 414 |
当期経常利益 | 13,248 | 15,309 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 988 | 9 |
投資有価証券売却益 | 103 | 404 |
特別利益計 | 1,092 | 414 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 33 | 121 |
減損損失 | 6 | 57 |
有価証券評価損 | 90 | - |
投資有価証券評価損 | 388 | 76 |
和解金 | 67 | - |
為替換算調整勘定取崩損 | 20 | - |
特別損失計 | 606 | 255 |
税引前当年度純利益 | 13,734 | 15,468 |
法人税 | 3,917 | 5,476 |
法人税等調整額 | 130 | -308 |
法人税等合計 | 4,047 | 5,167 |
四半期純利益 | 9,686 | 10,300 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 20 | -43 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 9,665 | 10,343 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 108,020 | 107,949 |
売上原価 | 48,591 | 48,048 |
売上総利益 | 59,428 | 59,901 |
販売費及び一般管理費 | 51,798 | 52,720 |
全事業営業利益 | 7,629 | 7,181 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 1,141 | 1,169 |
為替差益 | 883 | 813 |
有価証券利息 | 114 | 52 |
助成金収入 | 73 | 47 |
デリバティブ評価益 | - | 1,072 |
その他 | 714 | 827 |
営業外収益計 | 2,927 | 3,983 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 341 | 377 |
社債利息 | 21 | 48 |
支払手数料 | 65 | 34 |
減価償却費 | 155 | 133 |
デリバティブ評価損 | 1,022 | - |
貸倒引当金繰入額 | 41 | 303 |
店舗閉鎖損失 | 109 | 12 |
その他 | 83 | 35 |
営業外費用計 | 1,842 | 945 |
当期経常利益 | 8,714 | 10,218 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 988 | - |
投資有価証券売却益 | 103 | 404 |
子会社清算益 | 49 | - |
特別利益計 | 1,141 | 404 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 28 | 112 |
減損損失 | 6 | - |
投資有価証券評価損 | 388 | 76 |
有価証券評価損 | 90 | - |
和解金 | 67 | - |
特別損失計 | 581 | 188 |
税引前当年度純利益 | 9,275 | 10,434 |
法人税 | 2,267 | 3,341 |
法人税等調整額 | 642 | -75 |
法人税等合計 | 2,910 | 3,266 |
四半期純利益 | 6,365 | 7,167 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 736 | 950 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 10,692 | 11,328 |
広告宣伝費 | 20,205 | 21,674 |
販売促進費 | 3,818 | 3,771 |
貸倒引当金繰入額 | 566 | 613 |
ポイント引当金繰入額 | 552 | 483 |
利息返還損失引当金繰入額 | 254 | 243 |
給料及び手当 | 11,491 | 15,165 |
賞与引当金繰入額 | 682 | 703 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2 | - |
退職給付費用 | 73 | 229 |
通信費 | 7,174 | 7,573 |
支払手数料 | 11,179 | 12,222 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 8,512 | 8,757 |
広告宣伝費 | 14,098 | 13,531 |
貸倒引当金繰入額 | 248 | 205 |
ポイント引当金繰入額 | 552 | 483 |
給料及び手当 | 5,559 | 4,985 |
賞与引当金繰入額 | 359 | 353 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2 | - |
通信費 | 5,600 | 6,089 |
減価償却費 | 1,626 | 1,530 |
支払手数料 | 8,467 | 9,597 |