有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 5,535,957 | 4,197,149 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 278,849 | 204,205 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 4,408,086 | 3,093,456 | |||||||||
| 合計 | 4,686,935 | 3,297,661 | |||||||||
| 軽油引取税 | 115,927 | 85,953 | |||||||||
| その他営業収入原価 | 46,015 | 58,342 | |||||||||
| 他勘定振替高 | ※1 11,847 | ※1 3,951 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 204,205 | ※2 179,025 | |||||||||
| 商品売上原価 | 4,632,826 | 3,258,980 | |||||||||
| 売上原価合計 | 4,632,826 | 3,258,980 | |||||||||
| 売上総利益 | 903,131 | 938,168 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 18,713 | 10,158 | |||||||||
| 消耗品費 | 43,939 | 41,031 | |||||||||
| 配送費 | 12,583 | 12,617 | |||||||||
| 販売手数料 | 40,023 | 40,420 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 22,528 | 918 | |||||||||
| 役員報酬 | 41,700 | 36,800 | |||||||||
| 給料及び手当 | 449,717 | 408,305 | |||||||||
| 退職給付費用 | 33,130 | 19,889 | |||||||||
| 法定福利費 | 57,470 | 48,445 | |||||||||
| 福利厚生費 | 6,740 | 3,243 | |||||||||
| 教育研修費 | 2,492 | 764 | |||||||||
| 支払手数料 | 57,438 | 40,705 | |||||||||
| 不動産賃借料 | 133,059 | 116,534 | |||||||||
| 賃借料 | 7,510 | 5,473 | |||||||||
| 保守費 | 6,139 | 4,145 | |||||||||
| 水道光熱費 | 35,646 | 32,804 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 7,416 | 5,631 | |||||||||
| 通信費 | 8,179 | 8,205 | |||||||||
| 交際費 | 1,395 | 1,197 | |||||||||
| 租税公課 | 13,775 | 12,681 | |||||||||
| 修繕費 | 13,885 | 2,840 | |||||||||
| 修繕引当金繰入額 | 28,192 | 1,585 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,367 | 13,206 | |||||||||
| 雑費 | 40,918 | 31,692 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,112,966 | 899,297 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △209,835 | 38,871 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,655 | 1,236 | |||||||||
| 受取配当金 | 633 | 549 | |||||||||
| 仕入割引 | 847 | 515 | |||||||||
| 神奈川県臨時特例企業税還付金 | 7,223 | - | |||||||||
| 助成金収入 | 2,065 | 42,208 | |||||||||
| その他 | 3,615 | 11,322 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 16,041 | 55,833 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 17,616 | 8,438 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,777 | - | |||||||||
| 保証債務費用 | 3,573 | △3,624 | |||||||||
| 金利スワップ解約損 | 4,444 | - | |||||||||
| その他 | 5,215 | 2,905 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 34,627 | 7,719 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △228,422 | 86,984 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※3 180,618 | ※3 618 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 3,136 | |||||||||
| 特別利益合計 | 180,618 | 3,755 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ※4 116,447 | ※4 20,097 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,419 | |||||||||
| 訴訟関連費用 | 365 | - | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 87,010 | 16,393 | |||||||||
| 事業譲渡損 | - | ※5 19,507 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 12,580 | 841 | |||||||||
| 商品廃棄損 | 11,847 | 1,684 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 113,084 | - | |||||||||
| 特別修繕引当金繰入額 | 72,854 | - | |||||||||
| その他 | 8,231 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 422,421 | 59,943 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △470,226 | 30,796 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,415 | 8,122 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △90,141 | - | |||||||||
| 法人税等合計 | △81,726 | 8,122 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △388,500 | 22,674 | |||||||||