有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 6,375,039 | 5,535,957 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 242,123 | 278,849 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 5,105,902 | 4,408,086 | |||||||||
| 合計 | 5,348,026 | 4,686,935 | |||||||||
| 軽油引取税 | 168,762 | 115,927 | |||||||||
| その他営業収入原価 | 51,237 | 46,015 | |||||||||
| 他勘定振替高 | ※1 4,552 | ※1 11,847 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 278,849 | 204,205 | |||||||||
| 商品売上原価 | 5,284,623 | 4,632,826 | |||||||||
| 売上原価合計 | 5,284,623 | 4,632,826 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,090,415 | 903,131 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 21,399 | 18,713 | |||||||||
| 消耗品費 | 41,220 | 43,939 | |||||||||
| 配送費 | 23,900 | 12,583 | |||||||||
| 販売手数料 | 36,407 | 40,023 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 366 | 22,528 | |||||||||
| 役員報酬 | 51,100 | 41,700 | |||||||||
| 給料及び手当 | 476,108 | 449,717 | |||||||||
| 退職給付費用 | 30,651 | 33,130 | |||||||||
| 法定福利費 | 52,360 | 57,470 | |||||||||
| 福利厚生費 | 4,746 | 6,740 | |||||||||
| 教育研修費 | 1,815 | 2,492 | |||||||||
| 支払手数料 | 58,189 | 57,438 | |||||||||
| 不動産賃借料 | 123,025 | 133,059 | |||||||||
| 賃借料 | 7,669 | 7,510 | |||||||||
| 保守費 | 2,737 | 6,139 | |||||||||
| 水道光熱費 | 34,253 | 35,646 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 9,222 | 7,416 | |||||||||
| 通信費 | 8,087 | 8,179 | |||||||||
| 交際費 | 3,549 | 1,395 | |||||||||
| 租税公課 | 12,851 | 13,775 | |||||||||
| 修繕費 | 1,523 | 13,885 | |||||||||
| 修繕引当金繰入額 | - | 28,192 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,463 | 30,367 | |||||||||
| 雑費 | 42,605 | 40,918 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,078,256 | 1,112,966 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,159 | △209,835 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,049 | 1,655 | |||||||||
| 受取配当金 | 644 | 633 | |||||||||
| 仕入割引 | 1,538 | 847 | |||||||||
| 神奈川県臨時特例企業税還付金 | - | 7,223 | |||||||||
| 助成金収入 | - | 2,065 | |||||||||
| その他 | 776 | 3,615 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 5,008 | 16,041 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 21,862 | 17,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,224 | 3,777 | |||||||||
| 保証債務費用 | 311 | 3,573 | |||||||||
| 金利スワップ解約損 | - | 4,444 | |||||||||
| その他 | 7,485 | 5,215 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 31,884 | 34,627 | |||||||||
| 経常損失(△) | △14,716 | △228,422 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※2 180,618 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | 3,083 | - | |||||||||
| 災害損失引当金戻入額 | 10,400 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | 11,398 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 24,881 | 180,618 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | ※3 17,302 | ※3 116,447 | |||||||||
| 訴訟関連費用 | 15,967 | 365 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | 87,010 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 5,262 | 12,580 | |||||||||
| 商品廃棄損 | 4,552 | 11,847 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 113,084 | |||||||||
| 特別修繕引当金繰入額 | - | 72,854 | |||||||||
| その他 | 54 | 8,231 | |||||||||
| 特別損失合計 | 43,139 | 422,421 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △32,973 | △470,226 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,052 | 8,415 | |||||||||
| 法人税等調整額 | - | △90,141 | |||||||||
| 法人税等合計 | 9,052 | △81,726 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △42,026 | △388,500 | |||||||||