有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 3,018,630 | 2,930,692 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 179,025 | 189,874 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 2,062,190 | 1,991,542 | |||||||||
| 合計 | 2,241,216 | 2,181,416 | |||||||||
| 軽油引取税 | 57,847 | 63,202 | |||||||||
| その他営業収入原価 | 61,081 | 59,006 | |||||||||
| 他勘定振替高 | ※1 549 | - | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | ※2 189,874 | ※2 174,690 | |||||||||
| 商品売上原価 | 2,169,721 | 2,128,935 | |||||||||
| 売上原価合計 | 2,169,721 | 2,128,935 | |||||||||
| 売上総利益 | 848,908 | 801,757 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 広告宣伝費 | 9,466 | 9,081 | |||||||||
| 消耗品費 | 35,352 | 36,425 | |||||||||
| 配送費 | 11,033 | 10,125 | |||||||||
| 販売手数料 | 63,639 | 59,582 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △4,324 | △9,849 | |||||||||
| 役員報酬 | 38,400 | 37,500 | |||||||||
| 給料及び手当 | 352,057 | 335,614 | |||||||||
| 退職給付費用 | 16,324 | 6,063 | |||||||||
| 法定福利費 | 47,484 | 47,761 | |||||||||
| 福利厚生費 | 2,512 | 2,071 | |||||||||
| 教育研修費 | 618 | 1,460 | |||||||||
| 支払手数料 | 37,051 | 38,391 | |||||||||
| 不動産賃借料 | 108,378 | 105,152 | |||||||||
| 賃借料 | 6,846 | 4,509 | |||||||||
| 保守費 | 5,358 | 5,041 | |||||||||
| 水道光熱費 | 24,636 | 21,248 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 7,408 | 5,937 | |||||||||
| 通信費 | 6,488 | 5,514 | |||||||||
| 交際費 | 1,930 | 1,534 | |||||||||
| 租税公課 | 9,570 | 9,703 | |||||||||
| 修繕費 | 2,706 | 1,476 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,957 | 9,498 | |||||||||
| 雑費 | 24,657 | 25,478 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 816,555 | 769,324 | |||||||||
| 営業利益 | 32,352 | 32,432 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 436 | 27 | |||||||||
| 受取配当金 | 602 | 608 | |||||||||
| 仕入割引 | 394 | 298 | |||||||||
| 過年度リース料返還金 | 5,117 | - | |||||||||
| 還付消費税等 | - | 5,218 | |||||||||
| 還付償却資産税 | - | 830 | |||||||||
| その他 | 1,577 | 682 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 8,129 | 7,666 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 8,098 | 4,437 | |||||||||
| 保証債務費用 | △260 | - | |||||||||
| 支払手数料 | - | 15,860 | |||||||||
| その他 | 1,632 | 2,509 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,470 | 22,807 | |||||||||
| 経常利益 | 31,011 | 17,291 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※3 64 | - | |||||||||
| 特別修繕引当金戻入額 | 22,000 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 22,064 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※4 2,000 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※5 35 | ※5 1,017 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 497 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 2,532 | 1,017 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,543 | 16,274 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,602 | 8,041 | |||||||||
| 法人税等調整額 | - | △1,220 | |||||||||
| 法人税等合計 | 8,602 | 6,821 | |||||||||
| 当期純利益 | 41,941 | 9,452 | |||||||||