固定資産
連結
- 2015年2月28日
- 29億4848万
- 2016年2月29日 -8.66%
- 26億9322万
個別
- 2015年2月28日
- 31億9765万
- 2016年2月29日 -13.65%
- 27億6130万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- セグメントの間の内部収益及び振替高は第三者間取引価格に基づいております。2016/05/30 11:01
減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 - #2 リース取引関係、連結財務諸表(連結)
- (1)リース資産の内容2016/05/30 11:01
有形固定資産
主として、店舗設備(器具及び備品)及び車輌運搬具であります。 - #3 事業等のリスク
- (8)店舗の業績推移について2016/05/30 11:01
当社グループは、固定資産及びリース償却資産の購入を含む一定の初期投資を要する店舗を出店し運営しております。各店舗の業績推移如何によっては投資資金回収が困難となり、減損処理又は撤退による特別損失の発生により当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(9)出資に係るリスクについて - #4 固定資産の減価償却の方法
- 形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~20年
構築物 10~20年
器具及び備品 5~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
① のれん
のれんの償却においては、合理的に見積った投資効果の発生する期間において均等償却しておりま
す。
② ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残
存価額をゼロとする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
定額法2016/05/30 11:01 - #5 固定資産除却損の注記(連結)
- 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
2016/05/30 11:01前連結会計年度
(自 平成26年3月1日
至 平成27年2月28日)当連結会計年度
(自 平成27年3月1日
至 平成28年2月29日)建物及び構築物 1,678千円 6,486千円 器具及び備品 868 2,912 リース資産 0 - ソフトウェア - 8,631 その他 930 234 計 3,477 18,265 - #6 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメントの間の内部収益及び振替高は第三者間取引価格に基づいております。
減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。2016/05/30 11:01 - #7 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)(連結)
- (注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産に係るものであります。2016/05/30 11:01
- #8 有形固定資産等明細表(連結)
- 【有形固定資産等明細表】2016/05/30 11:01
(単位:千円) - #9 減損損失に関する注記(連結)
- 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日)2016/05/30 11:01
当社グループは、独立採算管理が可能である店舗又は事業所ごとに資産をグルーピングしております。なお、遊休資産については当該資産単独でグルーピングしております。場所 用途 種類 関東圏 古本市場店舗13店舗、ブック・スクウェア店舗1店舗、3Bee店舗1店舗、その他 建物及び構築物、器具及び備品、リース資産、その他(有形固定資産)、ソフトウェア、その他(投資その他の資産) 近畿圏 古本市場店舗11店舗、ブック・スクウェア店舗1店舗、TSUTAYA店舗1店舗、トレカパーク店舗2店舗 建物及び構築物、器具及び備品、リース資産、その他(有形固定資産)、ソフトウェア、その他(投資その他の資産) 中国圏 古本市場店舗4店舗、その他 器具及び備品、ソフトウェア
営業損益において減損の兆候がみられた店舗については、将来の回収可能性を勘案した上で固定資産の帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失(132,723千円)として特別損失に計上いたしました。その主な内訳は、建物及び構築物69,531千円、器具及び備品46,762千円、リース資産5,838千円、その他(有形固定資産)91千円、ソフトウェア2,905千円、その他(投資その他の資産)7,594千円であります。 - #10 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2016/05/30 11:01
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ繰延税金資産合計は貸借対照表の以下の項目に含まれております。 流動資産-繰延税金資産 97,176 千円 103,930千円 固定資産-繰延税金資産固定負債-繰延税金負債 -30,185 57,972-
た主要な項目別の内訳 - #11 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2016/05/30 11:01
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳繰延税金資産純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 流動資産-繰延税金資産 97,176千円 103,930千円 固定資産-繰延税金資産固定負債-繰延税金負債 -30,185 57,972-
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 - #12 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当社グループは、独立採算管理が可能である店舗ごとに資産をグループ化しております。2016/05/30 11:01
営業損益において減損の兆候がみられた店舗については将来の回収可能性を勘案した上で固定資産の帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として、特別損失に計上しております。
(2)当連結会計年度の経営成績の分析 - #13 資産除去債務関係、連結財務諸表(連結)
- ハ 当該資産除去債務の総額の増減2016/05/30 11:01
前連結会計年度(自 平成26年3月1日至 平成27年2月28日) 当連結会計年度(自 平成27年3月1日至 平成28年2月29日) 期首残高 435,908千円 458,613千円 有形固定資産の取得に伴う増加額 15,403 9,237 時の経過による調整額 8,679 8,357 - #14 重要な減価償却資産の減価償却の方法(連結)
- 形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 10~20年
器具及び備品 5~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。2016/05/30 11:01