有価証券報告書-第60期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,814 | 15,213 |
売掛金 | 3,367 | 4,016 |
有価証券 | 4,496 | 11,497 |
たな卸資産 | 3,675 | - |
商品 | - | 3,662 |
繰延税金資産 | 832 | 1,029 |
その他 | 274 | 475 |
貸倒引当金 | -36 | -56 |
流動資産合計 | 28,424 | 35,839 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,534 | 1,800 |
減価償却累計額 | -454 | -621 |
建物及び構築物(純額) | 1,080 | 1,178 |
店舗内装設備 | - | 2,503 |
減価償却累計額 | - | -526 |
店舗内装設備(純額) | - | 1,976 |
土地 | 1,733 | 2,353 |
建設仮勘定 | 3 | 546 |
その他 | 508 | 565 |
減価償却累計額 | -328 | -413 |
その他(純額) | 179 | 151 |
有形固定資産合計 | 2,995 | 6,206 |
無形固定資産 | 448 | 561 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,141 | 2,101 |
敷金及び保証金 | 8,976 | 9,866 |
繰延税金資産 | 960 | 513 |
その他 | 2,123 | 729 |
貸倒引当金 | -186 | -158 |
投資その他の資産合計 | 14,016 | 13,052 |
固定資産合計 | 17,461 | 19,820 |
資産合計 | 45,885 | 55,660 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,363 | 11,945 |
短期借入金 | 3 | - |
未払金 | 3,698 | 4,709 |
未払法人税等 | 4,139 | 3,358 |
賞与引当金 | 830 | 1,316 |
その他 | 138 | 147 |
流動負債合計 | 19,173 | 21,478 |
固定負債 | | |
賞与引当金 | - | 280 |
役員賞与引当金 | - | 54 |
役員退職慰労引当金 | 114 | 101 |
その他 | 31 | 48 |
固定負債合計 | 146 | 484 |
負債合計 | 19,319 | 21,962 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | 2,517 | 2,517 |
利益剰余金 | 30,203 | 37,044 |
自己株式 | -8,677 | -8,677 |
株主資本合計 | 26,704 | 33,544 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -193 | 55 |
為替換算調整勘定 | -83 | -79 |
評価・換算差額等合計 | -277 | -23 |
新株予約権 | 66 | 24 |
少数株主持分 | 71 | 152 |
純資産合計 | 26,565 | 33,698 |
負債純資産合計 | 45,885 | 55,660 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,255 | 14,201 |
売掛金 | 3,205 | 3,811 |
有価証券 | 4,496 | 11,497 |
商品 | 3,610 | 3,517 |
前払費用 | 187 | 219 |
繰延税金資産 | 807 | 1,007 |
その他 | 224 | 400 |
貸倒引当金 | -13 | -56 |
流動資産合計 | 27,774 | 34,598 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,331 | 1,491 |
減価償却累計額 | -381 | -465 |
建物(純額) | 949 | 1,025 |
構築物 | 47 | 47 |
減価償却累計額 | -18 | -22 |
構築物(純額) | 28 | 24 |
店舗内装設備 | - | 2,503 |
減価償却累計額 | - | -526 |
店舗内装設備(純額) | - | 1,976 |
機械及び装置 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
機械及び装置(純額) | 1 | 1 |
工具 | 486 | 536 |
減価償却累計額 | -317 | -398 |
工具 | 168 | 138 |
土地 | 1,733 | 1,733 |
建設仮勘定 | 3 | 39 |
有形固定資産合計 | 2,885 | 4,938 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 415 | 490 |
その他 | 28 | 63 |
無形固定資産合計 | 443 | 554 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,141 | 2,101 |
関係会社株式 | 386 | 515 |
関係会社長期貸付金 | - | 1,028 |
長期前払費用 | 1,049 | 697 |
繰延税金資産 | 957 | 512 |
敷金及び保証金 | 8,927 | 9,785 |
長期預金 | 1,000 | - |
その他 | 32 | 32 |
貸倒引当金 | -186 | -158 |
投資その他の資産合計 | 14,309 | 14,514 |
固定資産合計 | 17,638 | 20,007 |
資産合計 | 45,413 | 54,605 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,351 | 11,768 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3 | - |
未払金 | 3,289 | 4,172 |
未払法人税等 | 4,084 | 3,253 |
未払消費税等 | 345 | 435 |
賞与引当金 | 820 | 1,300 |
その他 | 136 | 145 |
流動負債合計 | 19,032 | 21,075 |
固定負債 | | |
賞与引当金 | - | 280 |
役員賞与引当金 | - | 54 |
役員退職慰労引当金 | 114 | 101 |
その他 | 19 | 41 |
固定負債合計 | 133 | 477 |
負債合計 | 19,166 | 21,553 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,517 | 2,517 |
資本剰余金合計 | 2,517 | 2,517 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16 | 16 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 9 | 9 |
別途積立金 | 12,500 | 12,500 |
繰越利益剰余金 | 17,347 | 23,946 |
利益剰余金合計 | 29,873 | 36,472 |
自己株式 | -8,677 | -8,677 |
株主資本合計 | 26,373 | 32,972 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -193 | 55 |
評価・換算差額等合計 | -193 | 55 |
新株予約権 | 66 | 24 |
純資産合計 | 26,246 | 33,051 |
負債純資産合計 | 45,413 | 54,605 |