有価証券報告書-第61期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月27日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,213 | 13,164 |
売掛金 | 4,016 | 4,476 |
有価証券 | 11,497 | 12,997 |
商品 | 3,662 | 6,480 |
繰延税金資産 | 1,029 | 949 |
その他 | 475 | 547 |
貸倒引当金 | -56 | -37 |
流動資産合計 | 35,839 | 38,579 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,800 | 2,917 |
減価償却累計額 | -621 | -823 |
建物及び構築物(純額) | 1,178 | 2,094 |
店舗内装設備 | 2,503 | 5,818 |
減価償却累計額 | -526 | -1,886 |
店舗内装設備(純額) | 1,976 | 3,932 |
土地 | 2,353 | 2,353 |
建設仮勘定 | 546 | 61 |
その他 | 565 | 726 |
減価償却累計額 | -413 | -488 |
その他(純額) | 151 | 237 |
有形固定資産合計 | 6,206 | 8,677 |
無形固定資産 | 561 | 783 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,101 | 2,215 |
敷金及び保証金 | 9,866 | 10,450 |
繰延税金資産 | 513 | 1,086 |
その他 | 729 | 660 |
貸倒引当金 | -158 | -364 |
投資その他の資産合計 | 13,052 | 14,048 |
固定資産合計 | 19,820 | 23,510 |
資産合計 | 55,660 | 62,089 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,945 | 14,792 |
未払金 | 4,709 | 4,767 |
未払法人税等 | 3,358 | 3,179 |
賞与引当金 | 1,316 | 1,002 |
その他 | 147 | 134 |
流動負債合計 | 21,478 | 23,877 |
固定負債 | | |
賞与引当金 | 280 | 580 |
役員賞与引当金 | 54 | 136 |
役員退職慰労引当金 | 101 | 101 |
その他 | 48 | 63 |
固定負債合計 | 484 | 881 |
負債合計 | 21,962 | 24,758 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | 2,517 | 2,517 |
利益剰余金 | 37,044 | 34,201 |
自己株式 | -8,677 | -2,241 |
株主資本合計 | 33,544 | 37,138 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 55 | 121 |
為替換算調整勘定 | -79 | -150 |
評価・換算差額等合計 | -23 | -28 |
新株予約権 | 24 | 46 |
少数株主持分 | 152 | 174 |
純資産合計 | 33,698 | 37,330 |
負債純資産合計 | 55,660 | 62,089 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,201 | 11,910 |
売掛金 | 3,811 | 4,208 |
有価証券 | 11,497 | 12,997 |
商品 | 3,517 | 6,252 |
前払費用 | 219 | 295 |
繰延税金資産 | 1,007 | 916 |
その他 | 400 | 407 |
貸倒引当金 | -56 | -37 |
流動資産合計 | 34,598 | 36,950 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,491 | 1,611 |
減価償却累計額 | -465 | -548 |
建物(純額) | 1,025 | 1,063 |
構築物 | 47 | 47 |
減価償却累計額 | -22 | -26 |
構築物(純額) | 24 | 20 |
店舗内装設備 | 2,503 | 5,818 |
減価償却累計額 | -526 | -1,886 |
店舗内装設備(純額) | 1,976 | 3,932 |
機械及び装置 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
機械及び装置(純額) | 1 | 1 |
工具 | 536 | 616 |
減価償却累計額 | -398 | -457 |
工具 | 138 | 158 |
土地 | 1,733 | 1,733 |
建設仮勘定 | 39 | 61 |
有形固定資産合計 | 4,938 | 6,970 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 490 | 637 |
その他 | 63 | 57 |
無形固定資産合計 | 554 | 695 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,101 | 2,215 |
関係会社株式 | 515 | 515 |
関係会社長期貸付金 | 1,028 | 1,784 |
長期前払費用 | 697 | 393 |
繰延税金資産 | 512 | 1,082 |
敷金及び保証金 | 9,785 | 10,335 |
その他 | 32 | 51 |
貸倒引当金 | -158 | -364 |
投資その他の資産合計 | 14,514 | 16,013 |
固定資産合計 | 20,007 | 23,679 |
資産合計 | 54,605 | 60,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,768 | 14,598 |
未払金 | 4,172 | 4,491 |
未払法人税等 | 3,253 | 3,039 |
未払消費税等 | 435 | 145 |
賞与引当金 | 1,300 | 983 |
その他 | 145 | 132 |
流動負債合計 | 21,075 | 23,390 |
固定負債 | | |
賞与引当金 | 280 | 580 |
役員賞与引当金 | 54 | 136 |
役員退職慰労引当金 | 101 | 101 |
その他 | 41 | 50 |
固定負債合計 | 477 | 868 |
負債合計 | 21,553 | 24,259 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,517 | 2,517 |
資本剰余金合計 | 2,517 | 2,517 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16 | 16 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 9 | 9 |
別途積立金 | 12,500 | 12,500 |
繰越利益剰余金 | 23,946 | 20,739 |
利益剰余金合計 | 36,472 | 33,265 |
自己株式 | -8,677 | -2,241 |
株主資本合計 | 32,972 | 36,202 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 55 | 121 |
評価・換算差額等合計 | 55 | 121 |
新株予約権 | 24 | 46 |
純資産合計 | 33,051 | 36,371 |
負債純資産合計 | 54,605 | 60,630 |