有価証券報告書-第62期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,164 | 11,821 |
売掛金 | 4,476 | 4,610 |
有価証券 | 12,997 | 13,498 |
商品 | 6,480 | 6,809 |
繰延税金資産 | 949 | 933 |
その他 | 547 | 596 |
貸倒引当金 | -37 | -38 |
流動資産合計 | 38,579 | 38,231 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,917 | 2,703 |
減価償却累計額 | -823 | -895 |
建物及び構築物(純額) | 2,094 | 1,808 |
店舗内装設備 | 5,818 | 9,586 |
減価償却累計額 | -1,886 | -4,389 |
店舗内装設備(純額) | 3,932 | 5,197 |
土地 | 2,353 | 2,321 |
建設仮勘定 | 61 | 36 |
その他 | 726 | 855 |
減価償却累計額 | -488 | -562 |
その他(純額) | 237 | 292 |
有形固定資産合計 | 8,677 | 9,657 |
無形固定資産 | 783 | 645 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,215 | 2,179 |
敷金及び保証金 | 10,450 | 10,995 |
繰延税金資産 | 1,086 | 957 |
その他 | 660 | 373 |
貸倒引当金 | -364 | -269 |
投資その他の資産合計 | 14,048 | 14,237 |
固定資産合計 | 23,510 | 24,539 |
資産合計 | 62,089 | 62,771 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 14,792 | 13,911 |
未払金 | 4,767 | 4,549 |
未払法人税等 | 3,179 | 1,729 |
賞与引当金 | 1,002 | 1,115 |
その他 | 134 | 145 |
流動負債合計 | 23,877 | 21,452 |
固定負債 | | |
賞与引当金 | 580 | - |
役員賞与引当金 | 136 | - |
役員退職慰労引当金 | 101 | 101 |
その他 | 63 | 25 |
固定負債合計 | 881 | 126 |
負債合計 | 24,758 | 21,579 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | 2,517 | 2,517 |
利益剰余金 | 34,201 | 38,139 |
自己株式 | -2,241 | -2,241 |
株主資本合計 | 37,138 | 41,076 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 121 | 99 |
繰延ヘッジ損益 | - | 2 |
為替換算調整勘定 | -150 | -209 |
その他の包括利益累計額合計 | -28 | -106 |
新株予約権 | 46 | - |
少数株主持分 | 174 | 221 |
純資産合計 | 37,330 | 41,191 |
負債純資産合計 | 62,089 | 62,771 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,910 | 10,358 |
売掛金 | 4,208 | 4,288 |
有価証券 | 12,997 | 13,498 |
商品 | 6,252 | 6,441 |
前払費用 | 295 | 291 |
繰延税金資産 | 916 | 905 |
その他 | 407 | 452 |
貸倒引当金 | -37 | -38 |
流動資産合計 | 36,950 | 36,197 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,611 | 1,670 |
減価償却累計額 | -548 | -696 |
建物(純額) | 1,063 | 974 |
構築物 | 47 | 47 |
減価償却累計額 | -26 | -29 |
構築物(純額) | 20 | 17 |
店舗内装設備 | 5,818 | 9,151 |
減価償却累計額 | -1,886 | -4,170 |
店舗内装設備(純額) | 3,932 | 4,981 |
機械及び装置 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
機械及び装置(純額) | 1 | 1 |
工具 | 616 | 685 |
減価償却累計額 | -457 | -507 |
工具 | 158 | 177 |
土地 | 1,733 | 1,701 |
建設仮勘定 | 61 | 36 |
有形固定資産合計 | 6,970 | 7,890 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 637 | 541 |
その他 | 57 | 10 |
無形固定資産合計 | 695 | 552 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,215 | 2,179 |
関係会社株式 | 515 | 821 |
関係会社長期貸付金 | 1,784 | 1,640 |
長期前払費用 | 393 | 171 |
繰延税金資産 | 1,082 | 1,059 |
敷金及び保証金 | 10,335 | 10,779 |
その他 | 51 | 8 |
貸倒引当金 | -364 | -269 |
投資その他の資産合計 | 16,013 | 16,391 |
固定資産合計 | 23,679 | 24,834 |
資産合計 | 60,630 | 61,032 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 14,598 | 13,692 |
未払金 | 4,491 | 3,988 |
未払法人税等 | 3,039 | 1,682 |
未払消費税等 | 145 | 318 |
賞与引当金 | 983 | 1,095 |
その他 | 132 | 137 |
流動負債合計 | 23,390 | 20,914 |
固定負債 | | |
賞与引当金 | 580 | - |
役員賞与引当金 | 136 | - |
役員退職慰労引当金 | 101 | 101 |
その他 | 50 | 8 |
固定負債合計 | 868 | 109 |
負債合計 | 24,259 | 21,024 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,517 | 2,517 |
資本剰余金合計 | 2,517 | 2,517 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16 | 16 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 9 | 9 |
別途積立金 | 12,500 | 12,500 |
繰越利益剰余金 | 20,739 | 24,442 |
利益剰余金合計 | 33,265 | 36,968 |
自己株式 | -2,241 | -2,241 |
株主資本合計 | 36,202 | 39,905 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 121 | 99 |
繰延ヘッジ損益 | - | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 121 | 102 |
新株予約権 | 46 | - |
純資産合計 | 36,371 | 40,007 |
負債純資産合計 | 60,630 | 61,032 |