有価証券報告書-第37期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/26 15:28
【資料】
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【項目】
139項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年2月28日)
当事業年度
(2022年2月28日)

(繰延税金資産)
未払事業税2,935千円1,714千円
賞与引当金1,0671,403
退職給付引当金7,9649,192
長期未払金6,6306,630
減損損失42,51740,890
資産除去債務1,4351,455
会社分割に伴う関係会社株式187,214187,214
その他有価証券評価差額金5,8537,327
その他21,16520,717
繰延税金資産小計276,784276,546
評価性引当額△31,193△31,193
繰延税金資産合計245,591245,353

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2021年2月28日)
当事業年度
(2022年2月28日)
法定実効税率30.3%30.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入
されない項目
0.70.6
受取配当金等永久に益金に算入
されない項目
△10.8△17.8
住民税均等割0.50.5
評価性引当額の増減0.1
前期確定申告差異△0.80.0
その他0.10.2
△10.2△16.5
税効果会計適用後の法人税等
の負担率
20.113.8