3034 クオール HD

3034
2026/05/01
時価
690億円
PER 予
9.53倍
2012年以降
6.6-37.17倍
(2012-2025年)
PBR
1.22倍
2012年以降
0.77-3.76倍
(2012-2025年)
配当 予
2.59%
ROE 予
12.8%
ROA 予
4.47%
資料
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有報情報

#1 のれんの償却方法及び償却期間(連結)
のれんの償却方法及び償却期間
個別案件ごとに判断し、その金額の重要性が乏しい場合を除き、20年以内の合理的な期間で定額法により償却しております。2017/06/29 13:47
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報は、「セグメント情報」の「3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の「その他の項目」に記載しているため、省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
2017/06/29 13:47
#3 主要な販売費及び一般管理費(連結)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入額29-
のれん償却額1,5691,946
2017/06/29 13:47
#4 事業等のリスク
のれんの減損について
当社グループは、M&A等により事業拡大を図ることを経営戦略として推進しております。M&A等においては、将来にわたり安定的な収益力を確保できることを十分に検討し買収しておりますが、将来、計画通りに収益を確保出来ない場合にはのれんに係る減損損失が発生し、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
⑨知的財産権について
2017/06/29 13:47
#5 企業結合等関係、連結財務諸表(連結)
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 20百万円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
2017/06/29 13:47
#6 固定資産の減価償却の方法
定額法
のれん
個別案件ごとに判断し、その金額の重要性が乏しい場合を除き、20年以内の合理的な期間で定額法により償却しております。
2017/06/29 13:47
#7 有形固定資産等明細表(連結)
2.当期増加額には、たちばな薬局株式会社他8社との合併等による増加額が次のとおり含まれております。
建物466百万円
リース資産(有形固定資産)12百万円
のれん3,849百万円
ソフトウエア27百万円
3.上記以外の当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
2017/06/29 13:47
#8 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳(連結)
株式の取得により新たに株式会社ハートメディカル他10社(以下、「新規取得連結子会社」という。)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに、新規取得連結子会社株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。
流動資産2,138百万円
固定資産849
のれん1,577
流動負債△1,376
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
株式の取得により新たに株式会社共栄堂他9社(以下、「新規取得連結子会社」という。)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに、新規取得連結子会社株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。
2017/06/29 13:47
#9 減損損失に関する注記(連結)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
地区名用途種類金額
東北地方店舗等工具、器具及び備品0百万円
関東地区店舗等建物及び構築物、工具、器具及び備品、ソフトウエア、のれん、その他421
中部地区店舗等工具、器具及び備品、ソフトウエア2
近畿地区店舗等建物及び構築物、工具、器具及び備品、ソフトウエア、のれん62
中国地区店舗等建物及び構築物、工具、器具及び備品、土地5
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピング
しております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループのうち、将来キャッシュ・フロー
2017/06/29 13:47
#10 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳(連結)
事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
流動資産12百万円
固定負債-
のれん72
事業譲受による支出120
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
2017/06/29 13:47
#11 税効果会計関係、財務諸表(連結)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)当事業年度(平成29年3月31日)
住民税均等割3.63.4
のれん償却額7.96.6
評価性引当額の増減0.2△1.1
2017/06/29 13:47
#12 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成28年3月31日)当連結会計年度(平成29年3月31日)
(調整)
のれん償却額9.58.8
永久に益金又は損金に算入されない金額0.80.3
2017/06/29 13:47
#13 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度末の資産合計は、81,290百万円となり、前連結会計年度末から11,442百万円増加しております。
これは主に、現金及び預金が2,349百万円減少した一方、のれんが11,119百万円、土地が988百万円、受取手形及び売掛金が543百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、59,657百万円となり、前連結会計年度末から10,832百万円増加しております。
2017/06/29 13:47

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