有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 13:47
【資料】
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【項目】
121項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与関連費用599百万円671百万円
繰越欠損金17388
退職給付に係る負債55135
確定拠出年金関連費用45
未払事業税及び事業所税151116
減損損失441592
貸倒引当金3739
資産除去債務163186
資産調整勘定72540
その他180155
繰延税金資産小計1,8792,530
評価性引当額△529△1,110
繰延税金資産合計1,3501,420
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△66△65
その他有価証券評価差額金△233△142
その他△10
繰延税金負債合計△301△207
繰延税金資産(負債)の純額1,0481,213

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産783百万円831百万円
固定資産-繰延税金資産298424
固定負債-繰延税金負債△34△42

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
のれん償却額9.58.8
永久に益金又は損金に算入されない金額0.80.3
住民税均等割2.62.6
評価性引当額の増減△3.0△3.0
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正△0.70.0
子会社からの受取配当金消去-0.4
その他△0.9△1.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.538.6