有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/26 15:36
【資料】
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【項目】
107項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税5百万円7百万円
賞与引当金31百万円34百万円
退職給付引当金76百万円75百万円
関係会社株式評価損138百万円159百万円
その他11百万円51百万円
小計262百万円328百万円
評価性引当額△134百万円△160百万円
繰延税金資産合計127百万円167百万円
繰延税金負債
その他△4百万円△4百万円
繰延税金負債合計△4百万円△4百万円
繰延税金資産(負債)の純額123百万円163百万円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産47百万円65百万円
固定資産-繰延税金資産76百万円98百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2%0.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△30.6%△30.8%
住民税均等割等0.3%0.3%
評価性引当額の増減△0.1%0.7%
その他0.0%0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.6%2.1%

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