有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 16:04
【資料】
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【項目】
138項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税70百万円20百万円
賞与引当金36百万円38百万円
退職給付引当金104百万円109百万円
関係会社株式評価損3百万円33百万円
投資有価証券評価損117百万円117百万円
その他76百万円59百万円
小計409百万円379百万円
評価性引当額△122百万円△152百万円
繰延税金資産合計287百万円227百万円
繰延税金負債
その他△3百万円△3百万円
繰延税金負債合計△3百万円△3百万円
繰延税金資産(負債)の純額283百万円223百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.7%0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△33.2%△30.3%
住民税均等割等0.4%0.3%
評価性引当額の増減1.2%0.7%
その他0.0%0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△0.4%2.0%