有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 10:15
【資料】
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【項目】
53項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内容1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内容
(繰延税金資産)(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金4,626千円
未払事業税155千円
繰延税金資産小計4,781千円
評価性引当額△4,781千円
繰延税金資産の純額-千円
税務上の繰越欠損金5,406千円
未払事業税154千円
繰延税金資産小計5,560千円
評価性引当額△5,560千円
繰延税金資産の純額-千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった重要な項目別の内訳2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった重要な項目別の内訳
当期純損失を計上しているため記載しておりません。当期純損失を計上しているため記載しておりません。
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