有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 15:45
【資料】
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【項目】
193項目
③ リスク管理
当社は、事業における各種リスクを把握し、これらのリスクを未然に防ぐための措置を講じることに加え、緊急事態が発生した際の対応策を事前に定め、当社グループの企業活動への影響を軽減させることが、企業経営上重要であると認識しています。
サステナビリティ委員会は、サステナビリティ委員会規程に基づき設置した以下の3つの下部組織を通じて、当社がリスクとして認識し重要な課題と位置付ける項目について、その具体的リスク内容と機会を認識し、必要な対策・対応の促進および統括を行っています。なお、この活動を通じて認識する特に重要な事項については、委員長である社長が、取締役会に報告することとしています。なお、当事業年度の活動においては、サステナビリティ委員会より「中小企業庁による下請法(現取適法)立入調査」について取締役会に報告を行い、取締役会決議のうえで改善報告書の提出を行いました。
下部組織リスクとして認識し重要な課題と位置づける主な項目
BCP対策協議会・事業継続に重大な影響を及ぼしうる大規模災害リスク
サステナビリティ推進協議会・脱炭素等の環境課題や気候変動リスク
・事業活動を支えるサプライヤーに関連するリスク
・事業活動において取り扱う個人情報を含む情報管理に関するリスク
・借入等による事業資金調達に関するリスク
内部統制会議・事業を取り巻く各種法令等の他、社内規定・規則、社会常識や倫理に関する
コンプライアンスリスク

各リスクとその対策の概要につきましては、「第2 事業の状況 3.事業等のリスク」をご参照ください。

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