有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は課税所得が発生していないため記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 2,196,022 | 2,130,880 | |
| 建物減価償却超過額 | 186,049 | 134,038 | |
| 土地評価損 | 105,750 | 83,424 | |
| 退職給付引当金 | 21,310 | 24,011 | |
| その他 | 72,923 | 24,929 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,582,055 | 2,397,282 | |
| 評価性引当額 | △2,582,055 | △2,397,282 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 繰延税金負債合計 | - | - | |
| 繰延税金資産の純額 | - | - | |
| 繰延税金負債の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は課税所得が発生していないため記載しておりません。