訂正有価証券報告書-第58期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/07/05 13:54
【資料】
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【項目】
127項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年2月28日)
当事業年度
(2024年2月29日)
(繰延税金資産)
棚卸資産減価償却相当額179,517千円194,018千円
棚卸資産評価損101,537千円155,424千円
資産除去債務96,495千円96,931千円
減損損失96,597千円95,085千円
退職給付引当金71,911千円75,262千円
減価償却超過額48,647千円47,297千円
賞与引当金41,050千円46,157千円
未払事業税31,397千円44,027千円
役員退職慰労引当金30,878千円37,481千円
繰延ヘッジ損益1,130千円1,636千円
その他70,990千円69,693千円
繰延税金資産 小計770,154千円863,016千円
評価性引当額△339,074千円△341,722千円
繰延税金資産 合計431,079千円521,294千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用58,945千円54,683千円
その他1,986千円549千円
繰延税金負債 合計60,931千円55,232千円
繰延税金資産の純額370,147千円466,061千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため記載を省略しております。