有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 23,821 | ※1 22,633 | |||||||||
| 未収運賃 | 503 | 558 | |||||||||
| 未収金 | 4,439 | 5,435 | |||||||||
| 短期貸付金 | 10,989 | 9,862 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 47,677 | 47,967 | |||||||||
| 前払費用 | 1,360 | 1,589 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 721 | 492 | |||||||||
| その他の流動資産 | 1,619 | 2,941 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 91,133 | 91,479 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 685,403 | 700,396 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △382,021 | △391,284 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 303,381 | 309,111 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,628 | 2,602 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※2 306,010 | ※1,※2 311,713 | |||||||||
| 付帯事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 221,722 | 257,416 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,242 | △122,043 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 103,479 | 135,372 | |||||||||
| 無形固定資産 | 926 | 810 | |||||||||
| 付帯事業固定資産合計 | ※1,※2 104,406 | ※1,※2 136,183 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 15,544 | 15,442 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,783 | △8,072 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 7,760 | 7,369 | |||||||||
| 無形固定資産 | 342 | 407 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 8,103 | 7,777 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 71,045 | 73,143 | |||||||||
| その他 | 2,376 | 2,176 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 73,421 | 75,319 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 39,278 | 39,683 | |||||||||
| 投資有価証券 | ※1 47,604 | ※1 55,821 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 871 | 735 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 9,175 | 10,258 | |||||||||
| 前払年金費用 | 11,979 | 13,264 | |||||||||
| その他の投資等 | ※1 20,009 | ※1 20,299 | |||||||||
| 投資評価引当金 | △48 | △79 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,008 | △1,023 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 127,860 | 138,960 | |||||||||
| 固定資産合計 | 619,801 | 669,955 | |||||||||
| 資産合計 | 710,935 | 761,434 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 92,198 | 90,678 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 29,718 | ※1 39,250 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 未払金 | 29,151 | 30,774 | |||||||||
| 未払費用 | 3,176 | 3,856 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,992 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,711 | 2,323 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 846 | 816 | |||||||||
| 預り金 | 1,422 | 1,323 | |||||||||
| 前受運賃 | 3,535 | 3,630 | |||||||||
| 前受金 | 570 | 1,892 | |||||||||
| 前受収益 | 1,110 | 1,283 | |||||||||
| その他の引当金 | 147 | 76 | |||||||||
| その他の流動負債 | 40,313 | 48,316 | |||||||||
| 流動負債合計 | 208,896 | 234,221 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 80,000 | 95,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 211,378 | ※1 203,647 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,540 | 8,781 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,066 | 1,001 | |||||||||
| 長期前受工事負担金 | 47,600 | 55,646 | |||||||||
| 資産除去債務 | 341 | 899 | |||||||||
| その他の固定負債 | 19,903 | 20,690 | |||||||||
| 固定負債合計 | 367,830 | 385,667 | |||||||||
| 負債合計 | 576,726 | 619,888 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 43,738 | 43,738 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 17,861 | 17,861 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 22,502 | 22,502 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 40,363 | 40,363 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,665 | 6,665 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,599 | 10,763 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 9,810 | 4,457 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 666 | 500 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,050 | 2,050 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,646 | 19,643 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 38,438 | 44,080 | |||||||||
| 自己株式 | △608 | △625 | |||||||||
| 株主資本合計 | 121,932 | 127,557 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,276 | 13,988 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,276 | 13,988 | |||||||||
| 純資産合計 | 134,208 | 141,546 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 710,935 | 761,434 | |||||||||