訂正有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 61,384 | ※2 57,119 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※6 12,301 | ※6 14,181 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,968 | 2,008 | |||||||||
| 分譲土地建物 | ※5 46,396 | ※5 54,802 | |||||||||
| 仕掛品 | 491 | 896 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 305 | 312 | |||||||||
| その他 | 5,293 | 5,535 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △120 | △128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 128,019 | 134,727 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※2,※3,※5 315,921 | ※2,※3,※5 313,521 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2,※3 38,140 | ※2,※3 35,069 | |||||||||
| 土地 | ※2,※3,※5 176,991 | ※2,※3,※5 175,259 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※5 93,516 | ※5 114,416 | |||||||||
| その他(純額) | ※2,※3,※5 7,220 | ※2,※3,※5 6,519 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 631,790 | ※1 644,786 | |||||||||
| 無形固定資産 | ※3 7,425 | ※3 8,300 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※4 85,846 | ※2,※4 84,591 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 764 | ※2 714 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,320 | 6,525 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 31,000 | 35,086 | |||||||||
| その他 | 21,371 | 20,842 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △154 | △155 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 145,149 | 147,605 | |||||||||
| 固定資産合計 | 784,365 | 800,692 | |||||||||
| 資産合計 | 912,385 | 935,420 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 24,363 | 27,560 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 123,875 | ※2 122,733 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 30,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,095 | 3,765 | |||||||||
| 前受金 | ※6 5,118 | ※6 6,832 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,547 | 1,584 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 75 | 68 | |||||||||
| その他の引当金 | 111 | 105 | |||||||||
| その他 | ※6 30,259 | ※6 30,126 | |||||||||
| 流動負債合計 | 201,446 | 222,775 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 135,000 | 105,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 220,793 | ※2 229,717 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,648 | 5,011 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 401 | 284 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 11,273 | 11,341 | |||||||||
| 長期前受工事負担金 | 65,155 | 69,294 | |||||||||
| 解体費用引当金 | 4,109 | 4,109 | |||||||||
| その他 | 13,672 | 14,434 | |||||||||
| 固定負債合計 | 454,054 | 439,192 | |||||||||
| 負債合計 | 655,500 | 661,968 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 43,738 | 43,738 | |||||||||
| 資本剰余金 | 44,158 | 44,158 | |||||||||
| 利益剰余金 | 152,100 | 165,164 | |||||||||
| 自己株式 | △827 | △821 | |||||||||
| 株主資本合計 | 239,170 | 252,240 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,105 | 7,758 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 256 | 385 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,092 | 10,701 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 15,454 | 18,845 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,259 | 2,366 | |||||||||
| 純資産合計 | 256,884 | 273,452 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 912,385 | 935,420 | |||||||||