有価証券報告書-第175期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,861 | 5,132 | |||||||||
| 未収運賃 | 4,453 | 4,673 | |||||||||
| 未収金 | 2,103 | 1,102 | |||||||||
| リース投資資産 | 2,066 | 2,046 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,077 | 1,859 | |||||||||
| 分譲土地建物 | 5,534 | 6,260 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,752 | 1,878 | |||||||||
| 前払費用 | 1,104 | 1,063 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 629 | 664 | |||||||||
| 受託工事立替金 | 30,287 | 618 | |||||||||
| その他の流動資産 | 550 | 961 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 55,419 | 26,260 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 鉄道事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 452,267 | 461,201 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △223,744 | △232,590 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※1 228,523 | ※1 228,610 | |||||||||
| 無形固定資産 | 6,275 | 6,224 | |||||||||
| 鉄道事業固定資産合計 | ※3 234,799 | ※3 234,834 | |||||||||
| 開発事業固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 145,197 | 152,980 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,046 | △44,681 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | ※1 103,150 | ※1 108,299 | |||||||||
| 無形固定資産 | 418 | 429 | |||||||||
| 開発事業固定資産合計 | ※3 103,569 | ※3 108,728 | |||||||||
| 各事業関連固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 4,616 | 4,495 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △655 | △619 | |||||||||
| 有形固定資産(純額) | 3,960 | 3,875 | |||||||||
| 無形固定資産 | 59 | 239 | |||||||||
| 各事業関連固定資産合計 | 4,019 | 4,115 | |||||||||
| 建設仮勘定 | |||||||||||
| 鉄道事業 | 18,718 | 23,020 | |||||||||
| 開発事業 | 506 | 1,009 | |||||||||
| 各事業関連 | 188 | 78 | |||||||||
| 建設仮勘定合計 | 19,414 | 24,107 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,461 | 9,951 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 63,482 | ※1 63,533 | |||||||||
| 長期貸付金 | 323 | 292 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 2 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 18,940 | 19,292 | |||||||||
| 長期前払費用 | 65 | 60 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 824 | 1,270 | |||||||||
| その他の投資等 | 1,254 | 1,230 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 94,352 | 95,631 | |||||||||
| 固定資産合計 | 456,154 | 467,417 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 140 | 114 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 140 | 114 | |||||||||
| 資産合計 | 511,715 | 493,792 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 35,185 | 34,945 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 9,962 | ※1 17,709 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 2,753 | 2,978 | |||||||||
| 未払金 | 7,194 | 6,618 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 8,740 | 10,033 | |||||||||
| 未払費用 | 1,061 | 956 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,366 | 2,455 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,319 | 3,504 | |||||||||
| 預り連絡運賃 | 712 | 719 | |||||||||
| 預り金 | ※4 36,745 | ※4 38,415 | |||||||||
| 前受運賃 | 2,251 | 2,343 | |||||||||
| 前受金 | 46,557 | 17,094 | |||||||||
| 賞与引当金 | 992 | 990 | |||||||||
| その他の流動負債 | 118 | 27 | |||||||||
| 流動負債合計 | 165,963 | 138,792 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 114,995 | ※1 110,486 | |||||||||
| リース債務 | 15,709 | 15,853 | |||||||||
| 長期未払金 | 415 | 792 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 18,899 | 18,958 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,099 | 1,800 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 5,093 | 5,320 | |||||||||
| その他の固定負債 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,214 | 193,212 | |||||||||
| 負債合計 | 362,177 | 332,005 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,803 | 36,803 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 27,845 | 27,845 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 58 | 58 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 27,904 | 27,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,038 | 3,038 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 8,095 | 8,095 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 72,691 | 85,270 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 83,825 | 96,403 | |||||||||
| 自己株式 | △794 | △794 | |||||||||
| 株主資本合計 | 147,739 | 160,317 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,798 | 1,469 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,798 | 1,469 | |||||||||
| 純資産合計 | 149,537 | 161,787 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 511,715 | 493,792 | |||||||||