有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業収益 | 158,920,607 | 166,617,335 |
営業費 | ||
運輸業等営業費及び売上原価 | 120,538,679 | 127,697,027 |
販売費及び一般管理費 | 33,913,615 | 36,407,961 |
営業費合計 | 154,452,295 | 164,104,989 |
全事業営業利益 | 4,468,312 | 2,512,345 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,496 | 8,916 |
受取配当金 | 134,617 | 136,293 |
受取保険金 | 60,169 | 56,821 |
試乗車売却益 | 73,758 | 83,871 |
持分法による投資利益 | 59,334 | 77,839 |
雑収入 | 208,768 | 227,257 |
営業外収益計 | 546,144 | 590,999 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 402,960 | 373,606 |
開業費償却 | 158,009 | 79,004 |
固定資産除却損 | 51,087 | 125,925 |
雑支出 | 118,652 | 83,807 |
営業外費用計 | 730,709 | 662,344 |
当期経常利益 | 4,283,748 | 2,441,001 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 162,269 | 63,691 |
補助金及び工事負担金 | 1,029,576 | 1,238,385 |
特別利益計 | 1,191,845 | 1,302,077 |
特別損失 | ||
固定資産圧縮損 | 492,057 | 474,858 |
投資有価証券評価損 | - | 33,000 |
減損損失 | 131,104 | 2,399,258 |
特別損失計 | 623,162 | 2,907,116 |
税引前当年度純利益 | 4,852,431 | 835,961 |
法人税 | 1,450,134 | 1,645,960 |
法人税等調整額 | 340,842 | -357,771 |
法人税等合計 | 1,790,976 | 1,288,189 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 3,061,455 | -452,227 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 9,910 | 10,323 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 3,051,545 | -462,551 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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鉄道事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
旅客運輸収入 | 1,487,646 | 1,509,573 |
運輸雑収 | 43,277 | 52,059 |
営業収益合計 | 1,530,923 | 1,561,633 |
営業費 | ||
運送営業費 | 1,104,147 | 1,172,043 |
一般管理費 | 173,782 | 206,639 |
諸税 | 114,456 | 117,615 |
減価償却費 | 275,657 | 302,205 |
営業費合計 | 1,668,043 | 1,798,505 |
鉄道事業営業損失(△) | -137,119 | -236,872 |
索道事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
旅客運輸収入 | 293,240 | 274,183 |
運輸雑収 | 1,446 | 2,567 |
索道事業営業収益合計 | 294,687 | 276,751 |
営業費 | ||
運送営業費 | 133,274 | 127,750 |
一般管理費 | 20,006 | 21,685 |
諸税 | 6,735 | 7,115 |
減価償却費 | 44,554 | 39,015 |
営業費合計 | 204,571 | 195,565 |
索道事業営業利益 | 90,115 | 81,185 |
不動産事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
不動産販売収入 | 4,366,848 | 5,757,800 |
不動産賃貸収入 | 4,808,955 | 4,881,175 |
営業収益合計 | 9,175,804 | 10,638,975 |
営業費 | ||
売上原価 | 3,415,503 | 4,520,416 |
販売費及び一般管理費 | 2,828,526 | 3,179,685 |
諸税 | 583,941 | 637,690 |
減価償却費 | 1,279,242 | 1,350,585 |
営業費合計 | 8,107,214 | 9,688,377 |
不動産事業営業利益 | 1,068,589 | 950,598 |
付帯事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
広告収入 | 357,608 | 347,092 |
ゴルフ事業収入 | 522,376 | 546,236 |
リゾート事業収入 | 241,539 | 242,059 |
介護事業収入 | 661,737 | 724,760 |
ビジネスホテル事業収入 | 1,040,501 | 1,071,608 |
カード事業収入 | 301,075 | 303,447 |
SA売店業収入 | 1,151,808 | 695,103 |
アフタースクールケア事業収入 | 34,886 | 35,270 |
フローラル事業収入 | 307,812 | 334,102 |
売店業収入 | 856 | 853 |
営業収益合計 | 4,620,202 | 4,300,534 |
営業費 | ||
売上原価 | 1,085,810 | 805,014 |
販売費及び一般管理費 | 3,432,597 | 3,505,959 |
諸税 | 111,099 | 106,923 |
減価償却費 | 409,775 | 374,994 |
営業費合計 | 5,039,283 | 4,792,892 |
付帯事業営業損失(△) | -419,080 | -492,357 |
全事業営業利益 | 602,504 | 302,553 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8,369 | 7,914 |
受取配当金 | 301,008 | 354,255 |
業務受託料 | 30,988 | 28,654 |
雑収入 | 71,012 | 44,065 |
営業外収益計 | 411,379 | 434,889 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 351,303 | 255,021 |
雑支出 | 48,033 | 27,067 |
営業外費用計 | 399,336 | 282,088 |
当期経常利益 | 614,548 | 455,354 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 162,269 | - |
補助金及び工事負担金 | 288,065 | 451,017 |
事業投資損失引当金戻入額 | - | 110,000 |
特別利益計 | 450,335 | 561,017 |
特別損失 | ||
固定資産圧縮損 | 435,797 | 444,041 |
固定資産除却損 | - | 79,185 |
投資有価証券評価損 | - | 33,000 |
貸倒引当金繰入額 | - | 184,174 |
減損損失 | - | 2,271,206 |
特別損失計 | 435,797 | 3,011,607 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 629,085 | -1,995,235 |
法人税 | 133,730 | 175,170 |
法人税等調整額 | 6,338 | -13,497 |
法人税等合計 | 140,068 | 161,673 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 489,017 | -2,156,909 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 73,483 | 190,686 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 7,746,029 | 8,435,498 |
その他の人件費 | 7,937,391 | 10,064,010 |
人件費 | 15,683,421 | 18,499,509 |
販売活動促進費 | 5,304,425 | 5,449,837 |
その他の経費 | 11,475,661 | 10,825,972 |
経費 | 16,780,086 | 16,275,809 |
減価償却費 | 1,444,107 | 1,610,448 |
のれん償却額 | 6,000 | 22,194 |