有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,057 | 58,006 |
| 未収運賃 | ※2 99,974 | ※2 92,994 |
| その他事業売掛金 | 311 | 328 |
| 未収金 | 446,289 | 463,151 |
| 未収収益 | 1,413 | 1,421 |
| その他事業たな卸商品 | 1,577 | 3,444 |
| 貯蔵品 | 60,970 | 56,817 |
| 前払費用 | 5,394 | 5,883 |
| その他 | 691 | 733 |
| 流動資産合計 | 661,680 | 682,781 |
| 固定資産 | ||
| 鉄軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 858,190 | ※1 857,206 |
| 減価償却累計額 | △777,141 | △771,596 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 81,048 | ※1,※4 85,609 |
| 無形固定資産 | ※4 0 | ※4 0 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 81,048 | 85,609 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,628,804 | ※1 1,639,316 |
| 減価償却累計額 | △759,173 | △726,308 |
| 有形固定資産(純額) | ※1,※4 869,631 | ※1,※4 913,007 |
| 無形固定資産 | 72,086 | 71,106 |
| 自動車事業固定資産合計 | 941,718 | 984,114 |
| その他事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 152,092 | ※1 153,722 |
| 減価償却累計額 | △6,999 | △7,281 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 145,092 | ※1 146,440 |
| 無形固定資産 | 40 | 40 |
| その他事業固定資産合計 | 145,133 | 146,481 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 218,796 | ※1 224,272 |
| 減価償却累計額 | △25,356 | △23,469 |
| 有形固定資産(純額) | ※1 193,439 | ※1 200,803 |
| 無形固定資産 | 947 | 1,191 |
| 各事業関連固定資産合計 | 194,387 | 201,995 |
| リース資産 | 637,366 | 751,092 |
| 減価償却累計額 | △216,280 | △291,788 |
| リース資産(純額) | 421,086 | 459,304 |
| 建設仮勘定 | 498 | 4,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,685 | 6,685 |
| 関係会社株式 | 311,547 | 311,787 |
| 出資金 | 123 | 123 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 保証金 | 41,480 | 41,480 |
| 繰延税金資産 | 17,283 | 16,197 |
| その他 | 6,357 | 6,389 |
| 貸倒引当金 | △4,394 | △4,394 |
| 投資その他の資産合計 | 386,084 | 385,269 |
| 固定資産合計 | 2,169,957 | 2,267,158 |
| 資産合計 | 2,831,637 | 2,949,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 37,320 | ※2 38,390 |
| その他事業買掛金 | 239 | 208 |
| 短期借入金 | ※1 344,000 | ※1 302,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 19,200 | ※1 25,200 |
| リース債務 | 110,630 | 129,786 |
| 未払金 | ※2 131,204 | ※2 155,432 |
| 未払費用 | 41,111 | 41,385 |
| 未払法人税等 | 1,474 | 1,570 |
| 前受金 | - | 169 |
| 預り金 | 6,890 | 7,191 |
| 前受運賃 | 39,923 | 47,380 |
| 賞与引当金 | 20,662 | 19,379 |
| 設備関係未払金 | 211,644 | 308,640 |
| その他 | 2,257 | 5,885 |
| 流動負債合計 | 966,559 | 1,083,519 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 276,067 | ※1 290,051 |
| リース債務 | 350,977 | 365,717 |
| 退職給付引当金 | 221,813 | 219,632 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,300 | 16,400 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 267,923 | 267,906 |
| その他 | 1,462 | 871 |
| 固定負債合計 | 1,132,544 | 1,160,580 |
| 負債合計 | 2,099,104 | 2,244,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
| その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
| 資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △176,052 | △202,714 |
| 利益剰余金合計 | △176,052 | △202,714 |
| 株主資本合計 | 212,447 | 185,785 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 520,086 | 520,054 |
| 評価・換算差額等合計 | 520,086 | 520,054 |
| 純資産合計 | 732,533 | 705,839 |
| 負債純資産合計 | 2,831,637 | 2,949,940 |