- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
① 当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高(百万円) | 41,497 | 84,045 | 128,900 | 174,031 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | 4,181 | 8,657 | 13,064 | 18,247 |
② 決算日後の状況
2016/06/30 9:11- #2 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として社外取締役及び社外監査役の選任ついては、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断します。
1.直近3事業年度において、当社の連結売上高の2%を超える取引金額がある当社グループ会社の取引
先の業務執行者。
2016/06/30 9:11- #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
は、流通加工、自動車部品等の納入代行、輸出梱包等を行っております。「テスト事業」は、四輪・二輪完成自動車及び自動車部品、農業用機械等のテストを行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間取引は市場実勢価格に基づいております。
2016/06/30 9:11- #4 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
- 連結子会社は㈱セフテック他19社であります。
非連結子会社は総資産・売上高・利益及び利益剰余金等(持分に見合う額)の観点からみていずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので連結の範囲から除外したものであります。2016/06/30 9:11 - #5 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 本田技研工業㈱ | 18,966 | 運送・倉庫・梱包・テスト・その他事業 |
2016/06/30 9:11- #6 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間取引は市場実勢価格に基づいております。2016/06/30 9:11 - #7 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)(連結)
(単位:百万円)
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 165,470 | 169,687 |
| 「その他」の区分の売上高 | 7,198 | 7,063 |
| セグメント間取引消去 | △2,592 | △2,719 |
| 連結財務諸表の売上高 | 170,076 | 174,031 |
(単位:百万円)
2016/06/30 9:11- #8 売上高、地域ごとの情報(連結)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に区分しております。
2016/06/30 9:11- #9 対処すべき課題(連結)
このような中で、当社は平成27年10月1日に「ニッコンホールディングス株式会社」として持株会社体制に移行いたしました。この移行により、地域競争力の強化及びグループシナジー発揮による業容拡大により、企業としての成長、進化を加速し、存在感のある企業を目指してまいります。また、今後更なる変化が予測される事業環境を的確に捉え、機動的な経営が図れるようにするとともに、事業再編により各事業の強化とグローバルな事業展開を推し進め、当社グループの競争力を高めて企業価値の最大化を図ってゆく所存です。
平成29年3月期通期の連結業績につきましては、売上高は1,850億円、営業利益は178億円、経常利益は188億円、親会社株主に帰属する当期純利益は122億円を見込んでおります。
2016/06/30 9:11- #10 業績等の概要
このような状況下にあって、当社グループは国内においては岩手県花巻市、栃木県宇都宮市、埼玉県大里郡寄居町、群馬県館林市、滋賀県甲賀市、埼玉県朝霞市、岩手県北上市に倉庫及び作業場を新増設し、千葉県習志野市に不動産事業用として土地・建物を取得いたしました。また海外においては、タイ及びアメリカに倉庫を新増設し、業容の拡大に向け積極的な設備投資と営業活動を推進してまいりました。
その結果、売上高は前年同期比2.3%増の1,740億31百万円となりました。
営業利益につきましては、燃料価格の低下や業務の効率化などにより前年同期比15.2%増の175億11百万円となりました。
2016/06/30 9:11- #11 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
以下、連結損益計算書に重要な影響を与えた要因について分析いたします。
① 売上高の分析
当連結会計年度における売上高は1,740億31百万円となりましたが、これをセグメントごとに分析すると、運送事業は848億11百万円(前年同期比0.8%減)、倉庫事業は262億63百万円(前年同期比0.2%増)、梱包事業は393億29百万円(前年同期比8.3%増)、テスト事業は182億11百万円(前年同期比13.0%増)、その他事業は54億15百万円(前年同期比8.2%減)となりました。これは、積極的な設備投資と営業活動を推進したことに加え、当社グループの主要顧客である自動車業界における貨物取扱量が増加したことによるものであります。
2016/06/30 9:11- #12 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) | 当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) |
| 営業取引による取引高 | | |
| 売上高 | 2,500百万円 | 2,437百万円 |
| 仕入高 | 10,342 | 5,860 |
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