有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,028 | 11,267 |
受取手形及び営業未収金 | 13,505 | 13,013 |
たな卸資産 | 87 | 101 |
繰延税金資産 | 373 | 184 |
その他 | 1,826 | 2,487 |
貸倒引当金 | -14 | -16 |
流動資産計 | 26,808 | 27,037 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 15,043 | 16,124 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,258 | 2,472 |
土地 | 31,007 | 32,527 |
建設仮勘定 | 1,681 | 12,660 |
その他(純額) | 1,284 | 1,089 |
有形固定資産合計 | 51,275 | 64,875 |
無形固定資産 | 1,202 | 1,421 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 14,322 | 14,555 |
繰延税金資産 | 618 | 577 |
退職給付に係る資産 | 2,440 | 3,089 |
その他 | 1,035 | 1,302 |
貸倒引当金 | -15 | -22 |
投資その他の資産合計 | 18,402 | 19,503 |
固定資産計 | 70,879 | 85,800 |
資産の部合計 | 97,687 | 112,837 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び営業未払金 | 8,113 | 8,406 |
短期借入金 | 2,457 | 2,390 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,742 | 799 |
未払法人税等 | 686 | 1,212 |
繰延税金負債 | - | 182 |
賞与引当金 | 1,038 | 1,051 |
その他 | 3,808 | 6,889 |
流動負債計 | 17,846 | 20,932 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 17,697 | 24,797 |
繰延税金負債 | 1,966 | 2,277 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,849 | 3,774 |
役員退職慰労引当金 | 17 | 20 |
退職給付に係る負債 | 1,860 | 1,910 |
長期預り保証金 | 2,949 | 2,824 |
その他 | 508 | 352 |
固定負債計 | 28,849 | 35,957 |
負債の部合計 | 46,695 | 56,889 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,428 | 8,428 |
資本剰余金 | 6,750 | 6,752 |
利益剰余金 | 35,324 | 38,846 |
自己株式 | -1,198 | -1,269 |
株主資本合計 | 49,305 | 52,758 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,410 | 2,325 |
土地再評価差額金 | -1,008 | -1,181 |
為替換算調整勘定 | 331 | 255 |
退職給付に係る調整累計額 | -619 | 74 |
その他の包括利益累計額合計 | 113 | 1,472 |
非支配株主持分 | 1,573 | 1,716 |
純資産の部合計 | 50,992 | 55,948 |
負債・純資産合計 | 97,687 | 112,837 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,116 | 7,672 |
受取手形 | 356 | 303 |
電子記録債権 | 207 | 213 |
営業未収金 | 11,531 | 11,459 |
貯蔵品 | 15 | 16 |
前払費用 | 196 | 204 |
繰延税金資産 | 192 | - |
短期貸付金 | 370 | 271 |
その他 | 896 | 1,080 |
貸倒引当金 | -47 | -50 |
流動資産計 | 21,835 | 21,172 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,608 | 13,006 |
構築物 | 664 | 645 |
機械及び装置 | 1,001 | 1,021 |
船舶 | 0 | 0 |
車両及び運搬具(純額) | 261 | 248 |
工具器具・備品(純額) | 518 | 529 |
土地 | 27,099 | 28,624 |
リース資産 | 152 | 69 |
建設仮勘定 | 1,530 | 8,409 |
有形固定資産合計 | 42,837 | 52,555 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 525 | 741 |
その他 | 587 | 613 |
無形固定資産合計 | 1,112 | 1,354 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,510 | 7,366 |
関係会社株式 | 3,699 | 3,722 |
長期貸付金 | 1,331 | 1,383 |
前払年金費用 | 2,987 | 2,712 |
その他 | 931 | 911 |
貸倒引当金 | -1,240 | -1,239 |
投資その他の資産合計 | 15,219 | 14,856 |
固定資産計 | 59,170 | 68,766 |
資産の部合計 | 81,005 | 89,938 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
電子記録債務 | 1,075 | 1,126 |
営業未払金 | 5,160 | 5,414 |
短期借入金 | 8,294 | 8,120 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,450 | 540 |
リース債務 | 87 | 44 |
未払金 | 756 | 780 |
未払費用 | 194 | 203 |
未払法人税等 | 482 | 1,051 |
繰延税金負債 | - | 182 |
預り金 | 274 | 248 |
賞与引当金 | 610 | 618 |
その他 | 1,039 | 844 |
流動負債計 | 19,424 | 19,175 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 16,625 | 22,485 |
リース債務 | 74 | 29 |
繰延税金負債 | 1,896 | 1,899 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,849 | 3,774 |
退職給付引当金 | 562 | 660 |
関係会社事業損失引当金 | 1,567 | 1,567 |
資産除去債務 | 31 | 31 |
その他 | 226 | 218 |
固定負債計 | 24,832 | 30,665 |
負債の部合計 | 44,257 | 49,841 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,428 | 8,428 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,544 | 6,544 |
その他資本剰余金 | 188 | 188 |
資本剰余金合計 | 6,732 | 6,732 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,200 | 1,200 |
その他利益剰余金 | ||
配当準備積立金 | 400 | 400 |
特別償却準備金 | 16 | 22 |
固定資産圧縮積立金 | 1,768 | 2,009 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 120 | 1,041 |
別途積立金 | 6,400 | 6,400 |
繰越利益剰余金 | 12,520 | 14,153 |
利益剰余金合計 | 22,426 | 25,226 |
自己株式 | -1,198 | -1,269 |
株主資本合計 | 36,389 | 39,118 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,368 | 2,161 |
土地再評価差額金 | -1,008 | -1,181 |
その他の包括利益累計額合計 | 359 | 979 |
純資産の部合計 | 36,748 | 40,097 |
負債・純資産合計 | 81,005 | 89,938 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -54,850 | -55,270 |