有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,598 | 9,411 | |||||||||
| 受取手形 | 363 | 406 | |||||||||
| 電子記録債権 | 84 | 113 | |||||||||
| 営業未収金 | 12,282 | 12,068 | |||||||||
| 貯蔵品 | 17 | 16 | |||||||||
| 前払費用 | 190 | 179 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 184 | 221 | |||||||||
| 短期貸付金 | 410 | 567 | |||||||||
| その他 | 1,204 | 1,097 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61 | △49 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※2 25,275 | ※2 24,034 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 10,035 | ※3 12,327 | |||||||||
| 構築物 | 602 | 753 | |||||||||
| 機械及び装置 | 796 | 1,108 | |||||||||
| 船舶 | 1 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具 | 290 | 172 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 463 | 428 | |||||||||
| 土地 | ※1 27,194 | ※1 27,307 | |||||||||
| リース資産 | 312 | 214 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,352 | 270 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,049 | 42,583 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 944 | 709 | |||||||||
| その他 | 157 | 260 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,101 | 970 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,738 | 7,316 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,144 | 3,576 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,344 | 1,290 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,161 | 3,805 | |||||||||
| その他 | 856 | 833 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △932 | △1,092 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,314 | 15,730 | |||||||||
| 固定資産合計 | ※2 56,466 | ※2 59,284 | |||||||||
| 資産合計 | 81,741 | 83,319 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 1,109 | 1,157 | |||||||||
| 営業未払金 | 5,048 | 5,270 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,316 | 8,423 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,094 | 7,950 | |||||||||
| リース債務 | 104 | 97 | |||||||||
| 未払金 | 842 | 699 | |||||||||
| 未払費用 | 184 | 197 | |||||||||
| 未払法人税等 | 565 | 181 | |||||||||
| 預り金 | 266 | 276 | |||||||||
| 賞与引当金 | 574 | 601 | |||||||||
| その他 | 1,372 | 229 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※2 19,478 | ※2 25,084 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 19,925 | 13,075 | |||||||||
| リース債務 | 226 | 129 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,682 | 2,234 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,545 | 4,117 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 506 | 503 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 1,877 | 1,717 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30 | 30 | |||||||||
| その他 | ※1 300 | ※1 312 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,093 | 22,120 | |||||||||
| 負債合計 | 48,572 | 47,205 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,428 | 8,428 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,544 | 6,544 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 188 | 188 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,732 | 6,732 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 400 | 400 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 0 | 9 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,666 | 1,794 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 112 | - | |||||||||
| 別途積立金 | 6,400 | 6,400 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,713 | 11,121 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,492 | 20,924 | |||||||||
| 自己株式 | △1,104 | △1,107 | |||||||||
| 株主資本合計 | 33,548 | 34,978 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,122 | 2,210 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △1,502 | △1,075 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △379 | 1,135 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,169 | 36,113 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 81,741 | 83,319 | |||||||||