東洋埠頭(9351)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,915 | 1,695 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 3,743 | 3,757 |
| 原材料及び貯蔵品 | 133 | 159 |
| 前払費用 | 127 | 93 |
| 繰延税金資産 | 602 | 550 |
| その他 | 462 | 565 |
| 貸倒引当金 | -2 | -1 |
| 流動資産計 | 6,982 | 6,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 52,038 | 51,328 |
| 減価償却累計額 | -37,390 | -37,773 |
| 建物及び構築物(純額) | 14,647 | 13,554 |
| 機械及び装置 | 18,917 | 19,634 |
| 減価償却累計額 | -17,217 | -17,572 |
| 機械及び装置(純額) | 1,700 | 2,061 |
| 船舶及び車両運搬具 | 1,086 | 1,158 |
| 減価償却累計額 | -1,012 | -1,022 |
| 船舶及び車両運搬具(純額) | 73 | 135 |
| 工具 | 962 | 952 |
| 減価償却累計額 | -875 | -859 |
| 工具 | 87 | 93 |
| 土地 | 8,211 | 8,211 |
| リース資産 | 103 | 73 |
| 減価償却累計額 | -63 | -38 |
| リース資産(純額) | 39 | 34 |
| 建設仮勘定 | 267 | 14 |
| 有形固定資産合計 | 25,026 | 24,105 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 8 | 1 |
| その他 | 261 | 294 |
| 無形固定資産合計 | 270 | 296 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,074 | 4,913 |
| 長期貸付金 | 22 | 15 |
| 繰延税金資産 | 157 | 413 |
| その他 | 1,599 | 1,534 |
| 貸倒引当金 | -58 | -56 |
| 投資その他の資産合計 | 7,795 | 6,820 |
| 固定資産計 | 33,091 | 31,222 |
| 資産の部合計 | 40,074 | 38,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,916 | 2,981 |
| 短期借入金 | 5,783 | 5,606 |
| リース債務 | 21 | 13 |
| 未払金 | 784 | 725 |
| 未払法人税等 | 370 | 47 |
| 災害損失引当金 | 1,168 | 428 |
| 設備関係支払手形 | 402 | 963 |
| その他 | 961 | 925 |
| 流動負債計 | 12,408 | 11,691 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,123 | 6,894 |
| リース債務 | 23 | 22 |
| 繰延税金負債 | 43 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 1,448 | 1,842 |
| 役員退職慰労引当金 | 23 | 20 |
| 資産除去債務 | 628 | 62 |
| その他 | 148 | 146 |
| 固定負債計 | 9,440 | 8,990 |
| 負債の部合計 | 21,849 | 20,682 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,260 | 8,260 |
| 資本剰余金 | 5,182 | 5,181 |
| 利益剰余金 | 3,434 | 3,346 |
| 自己株式 | -56 | -56 |
| 株主資本合計 | 16,820 | 16,731 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,328 | 736 |
| 為替換算調整勘定 | 121 | 166 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -110 | -339 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,339 | 563 |
| 非支配株主持分 | 65 | 66 |
| 純資産の部合計 | 18,225 | 17,361 |
| 負債・純資産合計 | 40,074 | 38,043 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,806 | 1,571 |
| 受取手形 | 9 | 4 |
| 営業未収入金 | 3,351 | 3,396 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126 | 153 |
| 前払費用 | 109 | 77 |
| 立替金 | 279 | 255 |
| 短期貸付金 | 124 | 96 |
| 繰延税金資産 | 541 | 490 |
| その他 | 51 | 235 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産計 | 6,401 | 6,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,443 | 11,791 |
| 構築物 | 2,766 | 2,703 |
| 機械及び装置 | 1,669 | 2,070 |
| 車両及び運搬具(純額) | 8 | 21 |
| 工具器具・備品(純額) | 70 | 78 |
| 土地 | 8,229 | 8,229 |
| リース資産 | 34 | 28 |
| 建設仮勘定 | 267 | 14 |
| 有形固定資産合計 | 25,489 | 24,937 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 141 | 186 |
| 港湾等施設利用権 | 97 | 87 |
| その他の施設利用権 | 16 | 16 |
| リース資産 | 8 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 264 | 292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,148 | 4,248 |
| 関係会社株式 | 311 | 311 |
| 長期貸付金 | 1,954 | 2,066 |
| 従業員長期貸付金 | 21 | 14 |
| 差入保証金 | 230 | 230 |
| 長期前払費用 | 840 | 829 |
| その他 | 120 | 83 |
| 貸倒引当金 | -1,856 | -1,955 |
| 投資その他の資産合計 | 6,771 | 5,828 |
| 固定資産計 | 32,525 | 31,058 |
| 資産の部合計 | 38,926 | 37,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,688 | 2,739 |
| 短期借入金 | 3,854 | 3,919 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,585 | 2,316 |
| リース債務 | 19 | 10 |
| 未払金 | 690 | 673 |
| 未払費用 | 374 | 371 |
| 未払法人税等 | 303 | 28 |
| 預り金 | 104 | 96 |
| 災害損失引当金 | 1,168 | 428 |
| 設備関係支払手形 | 402 | 963 |
| その他 | 166 | 211 |
| 流動負債計 | 12,358 | 11,758 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,113 | 6,847 |
| リース債務 | 21 | 18 |
| 退職給付引当金 | 676 | 710 |
| 役員退職慰労引当金 | 14 | 14 |
| 資産除去債務 | 628 | 62 |
| その他 | 132 | 131 |
| 繰延税金負債 | 198 | 59 |
| 固定負債計 | 8,785 | 7,844 |
| 負債の部合計 | 21,144 | 19,602 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,260 | 8,260 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,276 | 4,276 |
| その他資本剰余金 | 905 | 905 |
| 資本剰余金合計 | 5,182 | 5,181 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 321 | 323 |
| 買換資産積立金 | 449 | 450 |
| 別途積立金 | 670 | 670 |
| 繰越利益剰余金 | 1,638 | 2,161 |
| 利益剰余金合計 | 3,079 | 3,605 |
| 自己株式 | -30 | -31 |
| 株主資本合計 | 16,491 | 17,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,290 | 719 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,290 | 719 |
| 純資産の部合計 | 17,782 | 17,736 |
| 負債・純資産合計 | 38,926 | 37,338 |