有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | ※2 1,843 | ※2 1,915 |
受取手形及び営業未収入金 | 3,741 | 3,743 |
原材料及び貯蔵品 | 137 | 133 |
前払費用 | 159 | 127 |
繰延税金資産 | 597 | 602 |
その他 | 543 | 462 |
貸倒引当金 | △5 | △2 |
流動資産合計 | 7,018 | 6,982 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | ※2 54,052 | ※2 52,038 |
減価償却累計額 | △38,129 | △37,390 |
建物及び構築物(純額) | ※2 15,923 | ※2 14,647 |
機械及び装置 | 19,129 | 18,917 |
減価償却累計額 | △17,083 | △17,217 |
機械及び装置(純額) | 2,045 | 1,700 |
船舶及び車両運搬具 | 1,137 | 1,086 |
減価償却累計額 | △1,043 | △1,012 |
船舶及び車両運搬具(純額) | 94 | 73 |
工具、器具及び備品 | 991 | 962 |
減価償却累計額 | △912 | △875 |
工具、器具及び備品(純額) | 79 | 87 |
土地 | ※2 8,360 | ※2 8,211 |
リース資産 | 151 | 103 |
減価償却累計額 | △113 | △63 |
リース資産(純額) | 37 | 39 |
建設仮勘定 | 30 | 267 |
有形固定資産合計 | 26,571 | 25,026 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 19 | 8 |
その他 | 163 | 261 |
無形固定資産合計 | 182 | 270 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1,※2 5,398 | ※1,※2 6,074 |
長期貸付金 | 31 | 22 |
繰延税金資産 | 273 | 157 |
その他 | 1,710 | 1,599 |
貸倒引当金 | △66 | △58 |
投資その他の資産合計 | 7,347 | 7,795 |
固定資産合計 | 34,101 | 33,091 |
資産合計 | 41,120 | 40,074 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 2,792 | 2,916 |
短期借入金 | ※2 6,028 | ※2 5,783 |
リース債務 | 28 | 21 |
未払金 | 631 | 784 |
未払法人税等 | 328 | 370 |
災害損失引当金 | 1,000 | 1,168 |
設備関係支払手形 | 124 | 402 |
その他 | 1,010 | 961 |
流動負債合計 | 11,944 | 12,408 |
固定負債 | ||
長期借入金 | ※2 8,775 | ※2 7,123 |
リース債務 | 23 | 23 |
繰延税金負債 | 3 | 43 |
退職給付に係る負債 | 1,500 | 1,448 |
役員退職慰労引当金 | 60 | 23 |
資産除去債務 | 563 | 628 |
その他 | 146 | 148 |
固定負債合計 | 11,074 | 9,440 |
負債合計 | 23,019 | 21,849 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,260 | 8,260 |
資本剰余金 | 5,182 | 5,182 |
利益剰余金 | 3,992 | 3,434 |
自己株式 | △55 | △56 |
株主資本合計 | 17,380 | 16,820 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 858 | 1,328 |
為替換算調整勘定 | 35 | 121 |
退職給付に係る調整累計額 | △229 | △110 |
その他の包括利益累計額合計 | 663 | 1,339 |
少数株主持分 | 56 | 65 |
純資産合計 | 18,100 | 18,225 |
負債純資産合計 | 41,120 | 40,074 |