四半期報告書-第107期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,678 | 2,009 |
受取手形及び営業未収入金 | 3,744 | 4,000 |
原材料及び貯蔵品 | 159 | 159 |
前払費用 | 108 | 197 |
繰延税金資産 | 197 | 131 |
その他 | 378 | 327 |
貸倒引当金 | △0 | △1 |
流動資産合計 | 6,267 | 6,825 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 50,800 | 51,402 |
減価償却累計額 | △37,873 | △38,512 |
建物及び構築物(純額) | 12,927 | 12,889 |
機械及び装置 | 19,895 | 20,010 |
減価償却累計額 | △17,832 | △18,102 |
機械及び装置(純額) | 2,062 | 1,908 |
船舶及び車両運搬具 | 1,178 | 1,164 |
減価償却累計額 | △1,076 | △1,074 |
船舶及び車両運搬具(純額) | 102 | 90 |
工具、器具及び備品 | 983 | 990 |
減価償却累計額 | △869 | △885 |
工具、器具及び備品(純額) | 114 | 104 |
土地 | 8,461 | 8,461 |
リース資産 | 73 | 79 |
減価償却累計額 | △31 | △42 |
リース資産(純額) | 41 | 36 |
建設仮勘定 | 67 | 171 |
有形固定資産合計 | 23,777 | 23,662 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | - | 2 |
その他 | 319 | 349 |
無形固定資産合計 | 319 | 351 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,811 | 6,879 |
長期貸付金 | 14 | 12 |
繰延税金資産 | 160 | 161 |
その他 | 1,517 | 1,483 |
貸倒引当金 | △31 | △31 |
投資その他の資産合計 | 7,471 | 8,504 |
固定資産合計 | 31,568 | 32,518 |
資産合計 | 37,836 | 39,343 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 2,924 | 2,965 |
短期借入金 | 6,119 | 5,704 |
リース債務 | 14 | 15 |
未払金 | 953 | 813 |
未払法人税等 | 72 | 403 |
設備関係支払手形 | 191 | 374 |
その他 | 907 | 854 |
流動負債合計 | 11,182 | 11,131 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,694 | 5,408 |
リース債務 | 27 | 23 |
繰延税金負債 | 80 | 387 |
退職給付に係る負債 | 1,752 | 1,834 |
役員退職慰労引当金 | 21 | 21 |
資産除去債務 | 61 | 55 |
その他 | 140 | 149 |
固定負債合計 | 7,779 | 7,881 |
負債合計 | 18,961 | 19,012 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,260 | 8,260 |
資本剰余金 | 5,181 | 5,181 |
利益剰余金 | 4,089 | 4,790 |
自己株式 | △57 | △60 |
株主資本合計 | 17,475 | 18,172 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,401 | 2,136 |
為替換算調整勘定 | 130 | 130 |
退職給付に係る調整累計額 | △196 | △184 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,335 | 2,082 |
非支配株主持分 | 64 | 75 |
純資産合計 | 18,874 | 20,330 |
負債純資産合計 | 37,836 | 39,343 |