有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 44,345,538 | 45,787,858 |
売上原価 | 34,924,981 | 36,019,554 |
売上総利益 | 9,420,556 | 9,768,304 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売促進費 | 688,926 | 729,905 |
役員報酬 | 486,607 | 471,283 |
給料手当及び賞与 | 2,682,113 | 2,658,766 |
賞与引当金繰入額 | 154,085 | 158,747 |
退職給付費用 | 117,729 | 115,609 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 57,091 | 55,453 |
貸倒引当金繰入額 | - | 4,155 |
その他 | 3,464,697 | 3,575,537 |
販売費・一般管理費計 | 7,651,249 | 7,769,459 |
全事業営業利益 | 1,769,306 | 1,998,844 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 28,211 | 26,994 |
受取配当金 | 77,580 | 57,575 |
貸倒引当金戻入額 | 11,781 | 6,303 |
その他 | 163,920 | 150,448 |
営業外収益計 | 281,493 | 241,321 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 489,304 | 410,911 |
社債利息 | 16,039 | 20,112 |
その他 | 71,029 | 109,993 |
営業外費用計 | 576,373 | 541,017 |
当期経常利益 | 1,474,426 | 1,699,148 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 52,452 | 33,334 |
保険解約返戻金 | 295,293 | 196,616 |
特別利益計 | 347,745 | 229,950 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 356,652 |
固定資産除却損 | 79,730 | 19,770 |
投資有価証券評価損 | 1,067 | 13,199 |
会員権評価損 | 10,622 | 4,000 |
貸倒引当金繰入額 | - | 14,540 |
特別損失計 | 91,421 | 408,162 |
税引前当年度純利益 | 1,730,750 | 1,520,936 |
法人税 | 872,029 | 742,957 |
法人税等調整額 | 34,547 | 46,592 |
法人税等合計 | 906,576 | 789,549 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 824,174 | 731,387 |
少数株主持分利益 | 5,270 | 6,861 |
当年度純利益 | 818,903 | 724,525 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 21,264,629 | 22,129,285 |
売上原価 | 18,304,962 | 19,044,833 |
売上総利益 | 2,959,667 | 3,084,452 |
一般管理費 | ||
役員報酬 | 259,280 | 258,305 |
給料手当及び賞与 | 490,148 | 517,561 |
賞与引当金繰入額 | 43,373 | 42,721 |
退職給付費用 | 17,461 | 14,182 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 42,838 | 42,825 |
福利厚生費 | 135,272 | 138,889 |
賃借料 | 186,418 | 193,348 |
固定資産減価償却費 | 108,343 | 83,422 |
租税公課 | 47,765 | 49,351 |
交際費 | 208,587 | 208,788 |
支払手数料 | 137,312 | 108,802 |
その他 | 297,190 | 300,242 |
一般管理費合計 | 1,973,992 | 1,958,439 |
全事業営業利益 | 985,675 | 1,126,012 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,503 | 6,859 |
受取配当金 | 182,682 | 462,946 |
貸倒引当金戻入額 | 6,817 | 6,808 |
経営指導料 | 56,964 | 56,964 |
その他営業外収益 | 46,867 | 47,862 |
営業外収益計 | 300,834 | 581,441 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 437,380 | 370,442 |
(うち社債利息) | 13,359 | 18,613 |
その他営業外費用 | 50,497 | 94,717 |
営業外費用計 | 501,237 | 483,773 |
当期経常利益 | 785,272 | 1,223,680 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 52,040 | 33,113 |
特別利益計 | 52,040 | 33,113 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 356,652 |
固定資産除却費 | 73,695 | 13,885 |
会員権評価損 | - | 4,000 |
貸倒引当金繰入額 | - | 14,540 |
特別損失計 | 73,695 | 389,077 |
税引前当年度純利益 | 763,617 | 867,716 |
法人税等 | 256,478 | 221,303 |
法人税等調整額 | 80,812 | 71,996 |
法人税等合計 | 337,290 | 293,299 |
当年度純利益 | 426,326 | 574,417 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 103,654 | 54,140 |