四半期報告書-第27期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
資産の部 | ||
固定資産 | ||
電気通信事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
機械設備 | 35,184 | 36,400 |
減価償却累計額 | △23,894 | △25,941 |
機械設備(純額) | 11,290 | 10,459 |
空中線設備 | 11,121 | 11,269 |
減価償却累計額 | △5,669 | △6,164 |
空中線設備(純額) | 5,451 | 5,105 |
端末設備 | 1,173 | 1,191 |
減価償却累計額 | △665 | △705 |
端末設備(純額) | 507 | 485 |
市内線路設備 | 12,238 | 12,713 |
減価償却累計額 | △6,820 | △7,364 |
市内線路設備(純額) | 5,418 | 5,349 |
市外線路設備 | 37 | 40 |
減価償却累計額 | △10 | △12 |
市外線路設備(純額) | 26 | 27 |
土木設備 | 206 | 213 |
減価償却累計額 | △45 | △51 |
土木設備(純額) | 160 | 162 |
海底線設備 | 349 | 349 |
減価償却累計額 | △349 | △349 |
海底線設備(純額) | - | - |
建物 | 11,006 | 11,006 |
減価償却累計額 | △2,917 | △3,254 |
建物(純額) | 8,089 | 7,751 |
構築物 | 1,122 | 1,134 |
減価償却累計額 | △832 | △863 |
構築物(純額) | 289 | 270 |
機械及び装置 | 165 | 165 |
減価償却累計額 | △79 | △90 |
機械及び装置(純額) | 86 | 74 |
車両 | 161 | 161 |
減価償却累計額 | △157 | △158 |
車両(純額) | 4 | 3 |
工具、器具及び備品 | 1,497 | 1,501 |
減価償却累計額 | △970 | △1,050 |
工具、器具及び備品(純額) | 526 | 450 |
土地 | 2,087 | 2,087 |
建設仮勘定 | 520 | 1,195 |
有形固定資産合計 | 34,459 | 33,422 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
無形固定資産 | ||
施設利用権 | 76 | 68 |
ソフトウェア | 633 | 544 |
借地権 | 2 | 2 |
その他の無形固定資産 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 721 | 625 |
電気通信事業固定資産合計 | 35,181 | 34,047 |
附帯事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
有形固定資産 | 698 | 638 |
減価償却累計額 | △411 | △251 |
有形固定資産(純額) | 286 | 387 |
有形固定資産合計 | 286 | 387 |
無形固定資産 | ||
無形固定資産合計 | 15 | 11 |
附帯事業固定資産合計 | 301 | 398 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 558 | 562 |
社内長期貸付金 | 19 | 21 |
長期前払費用 | 1,002 | 1,519 |
繰延税金資産 | 667 | 606 |
敷金及び保証金 | 37 | 38 |
その他の投資及びその他の資産 | 64 | 55 |
貸倒引当金 | △37 | △28 |
投資その他の資産合計 | 2,311 | 2,775 |
固定資産合計 | 37,794 | 37,222 |
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,891 | 3,079 |
売掛金 | 18,613 | 20,186 |
未収入金 | 1,211 | 1,102 |
貯蔵品 | 725 | 1,087 |
前渡金 | 19 | 10 |
前払費用 | 205 | 501 |
繰延税金資産 | 312 | 264 |
関係会社短期貸付金 | 22,507 | 24,109 |
その他の流動資産 | 7 | 21 |
貸倒引当金 | △174 | △148 |
流動資産合計 | 46,318 | 50,215 |
資産合計 | 84,113 | 87,437 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
負債の部 | ||
固定負債 | ||
長期借入金 | 184 | 134 |
リース債務 | 65 | 29 |
ポイント引当金 | 1,053 | 808 |
退職給付に係る負債 | 219 | 202 |
資産除去債務 | 187 | 190 |
その他の固定負債 | 38 | 38 |
固定負債合計 | 1,748 | 1,402 |
流動負債 | ||
1年以内に期限到来の固定負債 | 111 | 99 |
買掛金 | 2,073 | 1,813 |
リース債務 | 97 | 50 |
未払金 | 5,849 | 5,932 |
未払費用 | 166 | 153 |
未払法人税等 | 1,743 | 1,318 |
前受金 | 244 | 212 |
預り金 | 500 | 965 |
賞与引当金 | 251 | 137 |
役員賞与引当金 | 18 | 15 |
その他の流動負債 | 2 | 0 |
流動負債合計 | 11,060 | 10,699 |
負債合計 | 12,809 | 12,102 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,414 | 1,414 |
資本剰余金 | 1,615 | 1,615 |
利益剰余金 | 65,980 | 69,778 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 69,010 | 72,809 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 70 | 80 |
退職給付に係る調整累計額 | △136 | △131 |
その他の包括利益累計額合計 | △66 | △50 |
非支配株主持分 | 2,360 | 2,577 |
純資産合計 | 71,304 | 75,335 |
負債・純資産合計 | 84,113 | 87,437 |