有価証券報告書-第163期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(附 表)
【営業費明細表】
(注)※1.租税課金の主なものは次のとおりであります。
※2.租税特別措置法による特別償却額1,039千円を含んでおります。
3.原価計算は単純総合原価計算方式を採用しております。
【営業費明細表】
| 前事業年度 (平成24年4月1日~平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成25年4月1日~平成26年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) | 製造費 (千円) | 供給販売費 (千円) | 一般管理費 (千円) | 合計 (千円) |
| 1.原材料費 | 14,226,881 | - | - | 14,226,881 | 15,737,708 | - | - | 15,737,708 | |
| 原料費 | 14,215,185 | - | - | 14,215,185 | 15,726,358 | - | - | 15,726,358 | |
| 加熱燃料費 | 4,675 | - | - | 4,675 | 5,087 | - | - | 5,087 | |
| 補助材料費 | 7,020 | - | - | 7,020 | 6,262 | - | - | 6,262 | |
| 2.諸給与 | 293,866 | 1,828,653 | 1,330,360 | 3,452,880 | 277,644 | 1,839,745 | 1,158,541 | 3,275,931 | |
| 役員給与 | - | - | 131,784 | 131,784 | - | - | 142,674 | 142,674 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | - | 12,000 | 12,000 | - | - | 12,000 | 12,000 | |
| 給料 | 154,978 | 927,082 | 418,540 | 1,500,601 | 147,371 | 950,029 | 406,163 | 1,503,564 | |
| 雑給 | 12,297 | 94,284 | 43,456 | 150,039 | 17,655 | 95,367 | 47,986 | 161,009 | |
| 賞与手当 | 57,277 | 367,365 | 170,135 | 594,777 | 54,629 | 374,813 | 163,513 | 592,955 | |
| 法定福利費 | 32,902 | 201,712 | 98,404 | 333,019 | 32,430 | 210,771 | 97,858 | 341,061 | |
| 厚生福利費 | 5,585 | 64,896 | 55,905 | 126,387 | 6,816 | 78,581 | 50,219 | 135,617 | |
| 退職手当 | - | - | 1,018 | 1,018 | - | - | 74 | 74 | |
| 退職給付費用 | 30,825 | 173,311 | 360,648 | 564,785 | 18,741 | 130,182 | 198,149 | 347,074 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | - | 38,468 | 38,468 | - | - | 39,902 | 39,902 | |
| 3.諸経費 | 265,263 | 5,048,467 | 1,024,824 | 6,338,556 | 250,369 | 5,176,750 | 1,086,029 | 6,513,150 | |
| 修繕費 | 81,920 | 350,750 | 125,009 | 557,679 | 68,259 | 314,417 | 139,935 | 522,612 | |
| ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 25,164 | 188,855 | - | 214,019 | 25,164 | 185,191 | - | 210,355 | |
| 電力料 | 52,451 | 16,268 | 12,831 | 81,551 | 58,620 | 17,096 | 13,519 | 89,237 | |
| 水道料 | 1,376 | 748 | 1,054 | 3,178 | 925 | 631 | 960 | 2,517 | |
| 使用ガス費 | 15,826 | 4,700 | 4,931 | 25,458 | 17,258 | 4,819 | 5,446 | 27,525 | |
| 消耗品費 | 6,597 | 806,220 | 30,384 | 843,203 | 10,262 | 889,307 | 42,710 | 942,281 | |
| 運賃 | 9 | 3,201 | 7,515 | 10,726 | 3 | 2,891 | 7,515 | 10,410 | |
| 旅費交通費 | 249 | 2,882 | 24,465 | 27,597 | 153 | 4,032 | 24,637 | 28,824 | |
| 通信費 | 3,482 | 105,712 | 13,658 | 122,852 | 3,610 | 105,759 | 14,148 | 123,519 | |
| 保険料 | 1,421 | 4,977 | 14,536 | 20,935 | 1,442 | 5,783 | 15,274 | 22,501 | |
| 賃借料 | 5,032 | 77,453 | 84,682 | 167,168 | 4,650 | 76,634 | 85,211 | 166,496 | |
| 託送料 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 委託作業費 | 3,279 | 1,152,675 | 190,393 | 1,346,348 | 5,962 | 1,206,188 | 201,986 | 1,414,137 | |
| 租税課金 | ※1 | 47,960 | 609,928 | 49,940 | 707,829 | 43,881 | 620,034 | 49,154 | 713,070 |
| 事業税 | - | - | 315,000 | 315,000 | - | - | 320,700 | 320,700 | |
| 試験研究費 | - | - | 988 | 988 | - | - | 424 | 424 | |
| 教育費 | 933 | 9,263 | 13,663 | 23,860 | 938 | 12,934 | 14,725 | 28,598 | |
| 需要開発費 | - | 1,008,522 | - | 1,008,522 | - | 859,603 | - | 859,603 | |
| たな卸減耗費 | - | 2,229 | - | 2,229 | 1,432 | 1,571 | - | 3,003 | |
| 固定資産除却費 | 15,867 | 661,268 | 8,920 | 686,056 | 4,670 | 816,050 | 17,206 | 837,927 | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 11,666 | - | 11,666 | |
| 雑費 | 3,692 | 42,808 | 126,849 | 173,350 | 3,131 | 42,136 | 132,471 | 177,739 | |
| 4.減価償却費 | ※2 | 491,188 | 4,397,264 | 114,701 | 5,003,154 | 404,485 | 4,274,940 | 109,294 | 4,788,720 |
| 計 | 15,277,200 | 11,274,385 | 2,469,886 | 29,021,473 | 16,670,208 | 11,291,437 | 2,353,865 | 30,315,511 | |
(注)※1.租税課金の主なものは次のとおりであります。
| (前事業年度) | (当事業年度) | |
| 固定資産税・都市計画税 | 398,244千円 | 397,134千円 |
| 道路占用料 | 280,082千円 | 287,175千円 |
※2.租税特別措置法による特別償却額1,039千円を含んでおります。
3.原価計算は単純総合原価計算方式を採用しております。