有価証券報告書-第164期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 原材料費 | 21,434 | ― | ― | 21,434 | 25,552 | ― | ― | 25,552 | |
| 原料費 | 21,033 | ― | ― | 21,033 | 25,222 | ― | ― | 25,222 | |
| 加熱燃料費 | 390 | ― | ― | 390 | 319 | ― | ― | 319 | |
| 補助材料費 | 10 | ― | ― | 10 | 11 | ― | ― | 11 | |
| 労務費 | 634 | 3,638 | 1,843 | 6,117 | 624 | 3,599 | 1,822 | 6,046 | |
| 役員給与 | ― | ― | 300 | 300 | ― | ― | 295 | 295 | |
| 給料 | 346 | 2,029 | 831 | 3,206 | 353 | 2,035 | 784 | 3,173 | |
| 雑給 | 0 | 14 | 18 | 33 | 0 | 12 | 37 | 51 | |
| 賞与手当 | 127 | 707 | 260 | 1,094 | 125 | 711 | 280 | 1,116 | |
| 法定福利費 | 81 | 462 | 234 | 779 | 79 | 466 | 228 | 774 | |
| 厚生福利費 | 23 | 105 | 112 | 240 | 22 | 94 | 143 | 260 | |
| 退職手当 | ※2 | 55 | 320 | 85 | 462 | 44 | 278 | 51 | 374 |
| 諸経費 | 1,621 | 7,792 | 2,237 | 11,651 | 1,454 | 7,263 | 2,312 | 11,030 | |
| 修繕費 | ※3 | 563 | 1,027 | 118 | 1,709 | 438 | 1,226 | 316 | 1,981 |
| 電力料 | 62 | 37 | 24 | 124 | 65 | 39 | 27 | 133 | |
| 水道料 | 3 | 9 | 3 | 16 | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 使用ガス費 | 8 | 132 | 5 | 146 | 9 | 132 | 5 | 147 | |
| 消耗品費 | 45 | 451 | 107 | 605 | 39 | 294 | 114 | 447 | |
| 運賃 | 173 | 21 | 1 | 195 | 207 | 19 | 1 | 229 | |
| 旅費交通費 | 10 | 49 | 80 | 140 | 8 | 48 | 89 | 146 | |
| 通信費 | 5 | 138 | 54 | 197 | 4 | 129 | 56 | 190 | |
| 保険料 | 24 | 6 | 6 | 37 | 23 | 6 | 7 | 37 | |
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 賃借料 | 3 | 715 | 26 | 745 | 3 | 149 | 21 | 173 | |
| 委託作業費 | 195 | 2,083 | 713 | 2,992 | 183 | 2,059 | 536 | 2,779 | |
| 租税課金 | ※4 | 440 | 640 | 88 | 1,168 | 438 | 648 | 102 | 1,189 |
| 事業税 | ― | ― | 544 | 544 | ― | ― | 587 | 587 | |
| 試験研究費 | ― | 0 | 165 | 166 | ― | 0 | 168 | 168 | |
| 教育費 | 1 | 122 | 67 | 191 | 2 | 121 | 67 | 191 | |
| 需要開発費 | ― | 1,923 | ― | 1,923 | ― | 1,970 | ― | 1,970 | |
| たな卸減耗費 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 1 | ― | 1 | |
| 固定資産除却費 | 52 | 287 | 29 | 369 | 6 | 263 | 8 | 278 | |
| 貸倒償却 | ※5 | ― | 11 | ― | 11 | ― | 12 | ― | 12 |
| 雑費 | 28 | 133 | 199 | 361 | 19 | 131 | 196 | 347 | |
| 減価償却費 | 1,663 | 4,031 | 418 | 6,112 | 1,459 | 4,281 | 566 | 6,307 | |
| 計 | 25,353 | 15,462 | 4,499 | 45,315 | 29,091 | 15,144 | 4,701 | 48,937 | |
| (注) 1 | 原価計算は、単純総合原価計算により行っている。 | ||||||
| ※2 | 退職給付費用 | 前事業年度 | 615 | 百万円 | 当事業年度 | 448 | 百万円 |
| ※3 | ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 前事業年度 | 75 | 百万円 | 当事業年度 | 68 | 百万円 |
| 保安対策引当金繰入額 | 前事業年度 | 53 | 百万円 | 当事業年度 | 303 | 百万円 | |
| ※4 | 租税課金の内容は次のとおりである。 | ||||||
| 固定資産税 | 前事業年度 | 530 | 百万円 | 当事業年度 | 536 | 百万円 | |
| 道路占用料 | 前事業年度 | 324 | 百万円 | 当事業年度 | 324 | 百万円 | |
| その他 | 前事業年度 | 314 | 百万円 | 当事業年度 | 329 | 百万円 | |
| 計 | 前事業年度 | 1,168 | 百万円 | 当事業年度 | 1,189 | 百万円 | |
| ※5 | 貸倒引当金繰入額 | 前事業年度 | △0 | 百万円 | 当事業年度 | 0 | 百万円 |