有価証券報告書-第163期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 原材料費 | 27,143 | ― | ― | 27,143 | 21,434 | ― | ― | 21,434 | |
| 原料費 | 26,622 | ― | ― | 26,622 | 21,033 | ― | ― | 21,033 | |
| 加熱燃料費 | 511 | ― | ― | 511 | 390 | ― | ― | 390 | |
| 補助材料費 | 8 | ― | ― | 8 | 10 | ― | ― | 10 | |
| 労務費 | 592 | 3,578 | 1,784 | 5,955 | 634 | 3,638 | 1,843 | 6,117 | |
| 役員給与 | ― | ― | 304 | 304 | ― | ― | 300 | 300 | |
| 給料 | 339 | 2,071 | 854 | 3,265 | 346 | 2,029 | 831 | 3,206 | |
| 雑給 | 0 | 16 | 23 | 39 | 0 | 14 | 18 | 33 | |
| 賞与手当 | 124 | 746 | 277 | 1,147 | 127 | 707 | 260 | 1,094 | |
| 法定福利費 | 76 | 457 | 223 | 757 | 81 | 462 | 234 | 779 | |
| 厚生福利費 | 21 | 109 | 104 | 235 | 23 | 105 | 112 | 240 | |
| 退職手当 | ※2 | 30 | 178 | △3 | 205 | 55 | 320 | 85 | 462 |
| 諸経費 | 1,475 | 8,308 | 2,461 | 12,244 | 1,621 | 7,792 | 2,237 | 11,651 | |
| 修繕費 | ※3 | 584 | 1,848 | 102 | 2,535 | 563 | 1,027 | 118 | 1,709 |
| 電力料 | 46 | 33 | 29 | 108 | 62 | 37 | 24 | 124 | |
| 水道料 | 4 | 7 | 4 | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | |
| 使用ガス費 | 13 | 169 | 6 | 189 | 8 | 132 | 5 | 146 | |
| 消耗品費 | 43 | 418 | 178 | 641 | 45 | 451 | 107 | 605 | |
| 運賃 | 173 | 20 | 1 | 195 | 173 | 21 | 1 | 195 | |
| 旅費交通費 | 8 | 51 | 83 | 143 | 10 | 49 | 80 | 140 | |
| 通信費 | 5 | 117 | 41 | 164 | 5 | 138 | 54 | 197 | |
| 保険料 | 22 | 5 | 6 | 35 | 24 | 6 | 6 | 37 | |
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 賃借料 | 3 | 712 | 29 | 745 | 3 | 715 | 26 | 745 | |
| 委託作業費 | 190 | 2,012 | 724 | 2,927 | 195 | 2,083 | 713 | 2,992 | |
| 租税課金 | ※4 | 237 | 643 | 94 | 976 | 440 | 640 | 88 | 1,168 |
| 事業税 | ― | ― | 628 | 628 | ― | ― | 544 | 544 | |
| 試験研究費 | ― | 0 | 160 | 161 | ― | 0 | 165 | 166 | |
| 教育費 | 1 | 13 | 162 | 177 | 1 | 122 | 67 | 191 | |
| 需要開発費 | ― | 1,854 | ― | 1,854 | ― | 1,923 | ― | 1,923 | |
| たな卸減耗費 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 0 | ― | 0 | |
| 固定資産除却費 | 111 | 265 | 7 | 385 | 52 | 287 | 29 | 369 | |
| 貸倒償却 | ※5 | ― | 13 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 11 |
| 雑費 | 26 | 116 | 199 | 342 | 28 | 133 | 199 | 361 | |
| 減価償却費 | 2,137 | 3,818 | 313 | 6,269 | 1,663 | 4,031 | 418 | 6,112 | |
| 計 | 31,348 | 15,705 | 4,558 | 51,612 | 25,353 | 15,462 | 4,499 | 45,315 | |
| (注) 1 | 原価計算は、単純総合原価計算により行っている。 | ||||||
| ※2 | 退職給付費用 | 前事業年度 | △401 | 百万円 | 当事業年度 | 615 | 百万円 |
| ※3 | ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 前事業年度 | 89 | 百万円 | 当事業年度 | 75 | 百万円 |
| 保安対策引当金繰入額 | 前事業年度 | 620 | 百万円 | 当事業年度 | 53 | 百万円 | |
| ※4 | 租税課金の内容は次のとおりである。 | ||||||
| 固定資産税 | 前事業年度 | 536 | 百万円 | 当事業年度 | 530 | 百万円 | |
| 道路占用料 | 前事業年度 | 326 | 百万円 | 当事業年度 | 324 | 百万円 | |
| その他 | 前事業年度 | 113 | 百万円 | 当事業年度 | 314 | 百万円 | |
| 計 | 前事業年度 | 976 | 百万円 | 当事業年度 | 1,168 | 百万円 | |
| ※5 | 貸倒引当金繰入額 | 前事業年度 | △4 | 百万円 | 当事業年度 | △0 | 百万円 |