有価証券報告書-第162期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 原材料費 | 38,969 | ― | ― | 38,969 | 27,143 | ― | ― | 27,143 | |
| 原料費 | 38,204 | ― | ― | 38,204 | 26,622 | ― | ― | 26,622 | |
| 加熱燃料費 | 752 | ― | ― | 752 | 511 | ― | ― | 511 | |
| 補助材料費 | 12 | ― | ― | 12 | 8 | ― | ― | 8 | |
| 労務費 | 612 | 3,822 | 1,883 | 6,317 | 592 | 3,578 | 1,784 | 5,955 | |
| 役員給与 | ― | ― | 330 | 330 | ― | ― | 304 | 304 | |
| 給料 | 341 | 2,113 | 784 | 3,239 | 339 | 2,071 | 854 | 3,265 | |
| 雑給 | 0 | 19 | 13 | 33 | 0 | 16 | 23 | 39 | |
| 賞与手当 | 143 | 891 | 341 | 1,376 | 124 | 746 | 277 | 1,147 | |
| 法定福利費 | 76 | 487 | 232 | 796 | 76 | 457 | 223 | 757 | |
| 厚生福利費 | 22 | 126 | 160 | 309 | 21 | 109 | 104 | 235 | |
| 退職手当 | ※2 | 27 | 183 | 19 | 231 | 30 | 178 | △3 | 205 |
| 諸経費 | 1,380 | 7,367 | 2,502 | 11,250 | 1,475 | 8,308 | 2,461 | 12,244 | |
| 修繕費 | ※3 | 431 | 1,260 | 70 | 1,762 | 584 | 1,848 | 102 | 2,535 |
| 電力料 | 53 | 34 | 29 | 117 | 46 | 33 | 29 | 108 | |
| 水道料 | 4 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 使用ガス費 | 15 | 251 | 7 | 275 | 13 | 169 | 6 | 189 | |
| 消耗品費 | 48 | 360 | 163 | 572 | 43 | 418 | 178 | 641 | |
| 運賃 | 188 | 20 | 1 | 210 | 173 | 20 | 1 | 195 | |
| 旅費交通費 | 8 | 47 | 75 | 131 | 8 | 51 | 83 | 143 | |
| 通信費 | 5 | 117 | 37 | 160 | 5 | 117 | 41 | 164 | |
| 保険料 | 21 | 7 | 7 | 35 | 22 | 5 | 6 | 35 | |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 賃借料 | 3 | 714 | 25 | 744 | 3 | 712 | 29 | 745 | |
| 委託作業費 | 217 | 2,069 | 692 | 2,979 | 190 | 2,012 | 724 | 2,927 | |
| 租税課金 | ※4 | 208 | 666 | 92 | 967 | 237 | 643 | 94 | 976 |
| 事業税 | ― | ― | 735 | 735 | ― | ― | 628 | 628 | |
| 試験研究費 | ― | 1 | 161 | 162 | ― | 0 | 160 | 161 | |
| 教育費 | 1 | 13 | 158 | 173 | 1 | 13 | 162 | 177 | |
| 需要開発費 | ― | 1,436 | ― | 1,436 | ― | 1,854 | ― | 1,854 | |
| たな卸減耗費 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 1 | ― | 1 | |
| 固定資産除却費 | 155 | 233 | 47 | 436 | 111 | 265 | 7 | 385 | |
| 貸倒償却 | ※5 | ― | 21 | ― | 21 | ― | 13 | ― | 13 |
| 雑費 | 16 | 103 | 191 | 311 | 26 | 116 | 199 | 342 | |
| 減価償却費 | 2,115 | 3,678 | 273 | 6,067 | 2,137 | 3,818 | 313 | 6,269 | |
| 計 | 43,077 | 14,868 | 4,659 | 62,605 | 31,348 | 15,705 | 4,558 | 51,612 | |
| (注) 1 | 原価計算は、単純総合原価計算により行っている。 | ||||||
| ※2 | 退職給付引当金繰入額 | 前事業年度 | △412 | 百万円 | 当事業年度 | △401 | 百万円 |
| ※3 | ガスホルダー修繕引当金繰入額 | 前事業年度 | 57 | 百万円 | 当事業年度 | 89 | 百万円 |
| 保安対策引当金繰入額 | 前事業年度 | ― | 百万円 | 当事業年度 | 620 | 百万円 | |
| ※4 | 租税課金の内容は次のとおりである。 | ||||||
| 固定資産税 | 前事業年度 | 546 | 百万円 | 当事業年度 | 536 | 百万円 | |
| 道路占用料 | 前事業年度 | 351 | 百万円 | 当事業年度 | 326 | 百万円 | |
| その他 | 前事業年度 | 69 | 百万円 | 当事業年度 | 113 | 百万円 | |
| 計 | 前事業年度 | 967 | 百万円 | 当事業年度 | 976 | 百万円 | |
| ※5 | 貸倒引当金繰入額 | 前事業年度 | 4 | 百万円 | 当事業年度 | △4 | 百万円 |