有価証券報告書-第160期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 原材料費 | 32,581 | ― | ― | 32,581 | 36,106 | ― | ― | 36,106 | |
| 原料費 | 31,926 | ― | ― | 31,926 | 35,482 | ― | ― | 35,482 | |
| 加熱燃料費 | 641 | ― | ― | 641 | 613 | ― | ― | 613 | |
| 補助材料費 | 13 | ― | ― | 13 | 10 | ― | ― | 10 | |
| 労務費 | 584 | 3,587 | 1,775 | 5,948 | 580 | 3,612 | 1,685 | 5,878 | |
| 役員給与 | ― | ― | 304 | 304 | ― | ― | 307 | 307 | |
| 給料 | 336 | 1,973 | 767 | 3,077 | 341 | 2,093 | 812 | 3,247 | |
| 雑給 | 1 | 16 | 26 | 44 | 1 | 23 | 15 | 39 | |
| 賞与手当 | 115 | 744 | 278 | 1,137 | 118 | 731 | 271 | 1,121 | |
| 法定福利費 | 68 | 437 | 204 | 709 | 70 | 453 | 208 | 732 | |
| 厚生福利費 | 21 | 134 | 146 | 302 | 21 | 136 | 87 | 245 | |
| 退職手当 | ※2 | 42 | 281 | 48 | 372 | 25 | 174 | △16 | 183 |
| 諸経費 | 1,809 | 7,339 | 2,292 | 11,442 | 1,481 | 7,520 | 2,707 | 11,709 | |
| 修繕費 | 534 | 1,082 | 109 | 1,726 | 445 | 1,220 | 61 | 1,726 | |
| ガスホルダー修繕 引当金繰入額 | 19 | 33 | ― | 53 | 12 | 33 | ― | 45 | |
| 電力料 | 47 | 32 | 29 | 109 | 47 | 33 | 30 | 112 | |
| 水道料 | 4 | 7 | 5 | 17 | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 使用ガス費 | 14 | 204 | 9 | 228 | 14 | 230 | 8 | 252 | |
| 消耗品費 | 50 | 419 | 164 | 634 | 53 | 342 | 207 | 603 | |
| 運賃 | 200 | 17 | 1 | 220 | 221 | 18 | 1 | 242 | |
| 旅費交通費 | 9 | 44 | 71 | 125 | 9 | 47 | 75 | 131 | |
| 通信費 | 5 | 115 | 28 | 149 | 5 | 118 | 35 | 159 | |
| 保険料 | 21 | 5 | 7 | 34 | 7 | 4 | 3 | 15 | |
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||
| 区分 | 注記 番号 | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) | 製造費 (百万円) | 供給販売費 (百万円) | 一般管理費 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 賃借料 | 452 | 727 | 24 | 1,204 | 184 | 750 | 30 | 964 | |
| 委託作業費 | 206 | 2,170 | 445 | 2,823 | 222 | 2,148 | 966 | 3,337 | |
| 租税課金 | ※3 | 161 | 676 | 91 | 930 | 160 | 680 | 82 | 923 |
| 事業税 | ― | ― | 648 | 648 | ― | ― | 674 | 674 | |
| 試験研究費 | ― | 1 | 161 | 163 | ― | 1 | 150 | 152 | |
| 教育費 | 1 | 9 | 156 | 167 | 3 | 10 | 155 | 169 | |
| 需要開発費 | ― | 1,475 | ― | 1,475 | ― | 1,574 | ― | 1,574 | |
| たな卸減耗費 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | |
| 固定資産除却費 | 59 | 175 | 160 | 395 | 72 | 164 | 9 | 245 | |
| 貸倒償却 | ― | 23 | ― | 23 | ― | 20 | ― | 20 | |
| 貸倒引当金繰入額 | ― | 2 | ― | 2 | ― | 0 | ― | 0 | |
| 雑費 | 19 | 112 | 177 | 309 | 19 | 112 | 208 | 339 | |
| 減価償却費 | ※4 | 1,610 | 3,842 | 295 | 5,749 | 2,029 | 3,763 | 272 | 6,065 |
| 計 | 36,586 | 14,770 | 4,364 | 55,721 | 40,198 | 14,896 | 4,665 | 59,760 | |
(注) 1 原価計算は、単純総合原価計算により行っている。
※2 退職手当には、退職給付引当金繰入額(前事業年度 △235百万円、当事業年度 △429百万円)を含んでいる。
※3 租税課金の内容は次のとおりである。
| 科目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 租税課金 | ||
| 固定資産税 | 516 | 523 |
| 道路占用料 | 349 | 348 |
| その他 | 64 | 51 |
| 計 | 930 | 923 |
※4 減価償却費には、租税特別措置法に基づく特別償却額(当事業年度 204百万円)を含んでいる。