有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,398,362 | 1,452,008 | |||||||||
| 売掛金 | 385,668 | 373,352 | |||||||||
| 有価証券 | 1,299,978 | 399,923 | |||||||||
| 商品及び製品 | 16,021 | 16,027 | |||||||||
| 仕掛品 | 8,385 | 9,607 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 63,879 | 70,207 | |||||||||
| 前払費用 | 74,690 | 64,626 | |||||||||
| 未収入金 | 17,637 | 29,428 | |||||||||
| その他 | 49,447 | 56,217 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △809 | △349 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,313,260 | 2,471,048 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,295,426 | 1,307,932 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △891,327 | △969,429 | |||||||||
| 建物(純額) | 404,098 | 338,503 | |||||||||
| 機械及び装置 | 341,940 | 356,198 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △265,008 | △280,704 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 76,931 | 75,493 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27,089 | 26,352 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,541 | △26,101 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,548 | 250 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 617,615 | 619,128 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △357,818 | △415,868 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 259,796 | 203,260 | |||||||||
| 土地 | 2,867,295 | 2,744,219 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 623,562 | 1,549,805 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,233,234 | 4,911,533 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 3,009 | 3,009 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,009 | 3,009 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,454,453 | 1,626,062 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,653 | 3,947 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,505 | 173,650 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 435,131 | 469,727 | |||||||||
| 保険積立金 | 543,002 | 556,770 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 418,990 | 377,244 | |||||||||
| その他 | 3,700 | 3,700 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,862,436 | 3,211,103 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,098,680 | 8,125,646 | |||||||||
| 資産合計 | 10,411,941 | 10,596,694 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 151,816 | 147,979 | |||||||||
| 短期借入金 | 380,000 | 380,000 | |||||||||
| 未払金 | 261,607 | 228,659 | |||||||||
| 未払法人税等 | 43,537 | 65,742 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,341 | 5,768 | |||||||||
| 未払費用 | 53,543 | 52,993 | |||||||||
| 預り金 | 80,810 | 69,604 | |||||||||
| 賞与引当金 | 79,210 | 76,200 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,080,866 | 1,026,947 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,947,552 | 1,897,929 | |||||||||
| 資産除去債務 | 60,337 | 74,768 | |||||||||
| 長期未払金 | 49,410 | 80,376 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 323,500 | 316,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,380,800 | 2,369,074 | |||||||||
| 負債合計 | 3,461,667 | 3,396,022 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 925,002 | 925,002 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,958,137 | 1,958,137 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,883,140 | 2,883,140 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 39,543 | 35,466 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 328,760 | 441,552 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 368,304 | 477,018 | |||||||||
| 自己株式 | △437,054 | △438,639 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,514,401 | 6,621,530 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 435,872 | 579,141 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 435,872 | 579,141 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,950,274 | 7,200,672 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,411,941 | 10,596,694 | |||||||||