有価証券報告書-第153期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,123 | 8,234 |
| 売掛金 | ※2 5,355 | ※2 4,544 |
| 商品 | 422 | 590 |
| 製品 | 48 | 109 |
| 仕掛品 | 3,686 | 4,875 |
| 貯蔵品 | 10 | 9 |
| 前渡金 | 579 | 1,146 |
| 前払費用 | 196 | 214 |
| 繰延税金資産 | 39 | - |
| 短期貸付金 | ※2 152 | ※2 22 |
| 立替金 | ※2 603 | ※2 434 |
| 未収消費税等 | 31 | 633 |
| その他 | ※2 3,898 | ※2 1,790 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 23,147 | 22,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 15,123 | ※1 27,634 |
| 設備 | 4,116 | 7,328 |
| 構築物 | 71 | 74 |
| 機械及び装置 | ※5 390 | ※5 1,223 |
| 車両運搬具 | 1 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 269 | 384 |
| 土地 | ※1 21,605 | ※1 40,687 |
| リース資産 | 973 | 890 |
| 建設仮勘定 | 1,548 | 628 |
| 有形固定資産合計 | 44,102 | 78,854 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,506 | 2,555 |
| 商標権 | 17 | 13 |
| ソフトウエア | 176 | 271 |
| その他 | - | 7 |
| 無形固定資産合計 | 2,699 | 2,847 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 31,577 | ※1 29,537 |
| 関係会社株式 | ※1 14,543 | ※1 15,464 |
| その他の関係会社有価証券 | 17,300 | 17,300 |
| 関係会社出資金 | 13,771 | - |
| 長期貸付金 | ※2 205 | ※2 208 |
| 差入保証金 | ※2 4,930 | ※2 4,929 |
| 前払年金費用 | 374 | 331 |
| その他 | ※2 1,027 | ※2 955 |
| 貸倒引当金 | △552 | △487 |
| 投資その他の資産合計 | 83,178 | 68,239 |
| 固定資産合計 | 129,980 | 149,941 |
| 資産合計 | 153,128 | 172,548 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 3,990 | ※2 2,561 |
| 短期借入金 | ※1,※2 11,800 | ※1,※2 15,568 |
| リース債務 | 122 | 121 |
| 未払金 | ※2 1,155 | ※2 1,333 |
| 未払費用 | ※2 485 | ※2 554 |
| 未払事業所税 | 38 | 38 |
| 未払法人税等 | 394 | 243 |
| 繰延税金負債 | - | 34 |
| 前受金 | 1,034 | 1,581 |
| 預り金 | 897 | 562 |
| 賞与引当金 | 342 | 338 |
| その他 | 15 | 14 |
| 流動負債合計 | 20,275 | 22,953 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,100 | 1,100 |
| 長期借入金 | ※1,※2 26,100 | ※1,※2 44,789 |
| リース債務 | 852 | 759 |
| 繰延税金負債 | 6,865 | 5,857 |
| 役員退職慰労引当金 | 668 | 729 |
| 資産除去債務 | 211 | 215 |
| 受入保証金 | ※2 7,419 | ※2 7,500 |
| その他 | 1,495 | 1,443 |
| 固定負債合計 | 44,713 | 62,394 |
| 負債合計 | 64,989 | 85,348 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,018 | 33,018 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,935 | 27,935 |
| その他資本剰余金 | 1,994 | 1,994 |
| 資本剰余金合計 | 29,929 | 29,929 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,814 | 3,772 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 58 | 58 |
| 繰越利益剰余金 | 10,245 | 11,585 |
| 利益剰余金合計 | 14,117 | 15,416 |
| 自己株式 | △975 | △995 |
| 株主資本合計 | 76,090 | 77,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,047 | 9,830 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,047 | 9,830 |
| 純資産合計 | 88,138 | 87,199 |
| 負債純資産合計 | 153,128 | 172,548 |