有価証券報告書-第152期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,848 | 8,123 |
| 売掛金 | ※2 4,935 | ※2 5,355 |
| 商品 | 397 | 422 |
| 製品 | 117 | 48 |
| 仕掛品 | 3,366 | 3,686 |
| 貯蔵品 | 13 | 10 |
| 前渡金 | 959 | 579 |
| 前払費用 | 199 | 196 |
| 繰延税金資産 | 101 | 39 |
| 短期貸付金 | ※2 162 | ※2 152 |
| 立替金 | ※2 266 | ※2 603 |
| 未収消費税等 | - | 31 |
| その他 | ※2 1,835 | ※2 3,898 |
| 貸倒引当金 | △3 | △0 |
| 流動資産合計 | 22,200 | 23,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 15,943 | ※1 15,123 |
| 設備 | 4,391 | 4,116 |
| 構築物 | 85 | 71 |
| 機械及び装置 | ※5 428 | ※5 390 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 278 | 269 |
| 土地 | ※1 21,605 | ※1 21,605 |
| リース資産 | 1,078 | 973 |
| 建設仮勘定 | - | 1,548 |
| 有形固定資産合計 | 43,814 | 44,102 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2,506 | 2,506 |
| 商標権 | 21 | 17 |
| ソフトウエア | 171 | 176 |
| その他 | 0 | - |
| 無形固定資産合計 | 2,700 | 2,699 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 24,255 | ※1 31,577 |
| 関係会社株式 | ※1 14,537 | ※1 14,543 |
| その他の関係会社有価証券 | 17,300 | 17,300 |
| 関係会社出資金 | 13,767 | 13,771 |
| 長期貸付金 | ※2 124 | ※2 205 |
| 差入保証金 | ※2 6,735 | ※2 4,930 |
| 前払年金費用 | 430 | 374 |
| その他 | ※2 1,149 | ※2 1,027 |
| 貸倒引当金 | △594 | △552 |
| 投資その他の資産合計 | 77,705 | 83,178 |
| 固定資産合計 | 124,220 | 129,980 |
| 資産合計 | 146,420 | 153,128 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 3,280 | ※2 3,990 |
| 短期借入金 | ※1,※2 13,050 | ※1,※2 11,800 |
| リース債務 | 130 | 122 |
| 未払金 | ※2 1,289 | ※2 1,155 |
| 未払費用 | ※2 475 | ※2 485 |
| 未払事業所税 | 40 | 38 |
| 未払法人税等 | 352 | 394 |
| 未払消費税等 | 171 | - |
| 前受金 | 1,015 | 1,034 |
| 預り金 | 453 | 897 |
| 賞与引当金 | 330 | 342 |
| その他 | 9 | 15 |
| 流動負債合計 | 20,600 | 20,275 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,100 | 1,100 |
| 長期借入金 | ※1,※2 25,321 | ※1,※2 26,100 |
| リース債務 | 962 | 852 |
| 繰延税金負債 | 5,632 | 6,865 |
| 役員退職慰労引当金 | 621 | 668 |
| 資産除去債務 | 210 | 211 |
| 受入保証金 | ※2 7,357 | ※2 7,419 |
| その他 | 1,736 | 1,495 |
| 固定負債合計 | 42,943 | 44,713 |
| 負債合計 | 63,544 | 64,989 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,018 | 33,018 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,935 | 27,935 |
| その他資本剰余金 | 1,994 | 1,994 |
| 資本剰余金合計 | 29,929 | 29,929 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,863 | 3,814 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 58 | 58 |
| 繰越利益剰余金 | 7,701 | 10,245 |
| 利益剰余金合計 | 11,622 | 14,117 |
| 自己株式 | △922 | △975 |
| 株主資本合計 | 73,648 | 76,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,227 | 12,047 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,227 | 12,047 |
| 純資産合計 | 82,876 | 88,138 |
| 負債純資産合計 | 146,420 | 153,128 |