有価証券報告書-第49期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業所税否認 | 1,140千円 | 1,140千円 | |
| 未払事業税否認 | 793 | 772 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 5,378 | 5,517 | |
| 減価償却超過額 | 5,414 | 5,320 | |
| コース減損損失額 | 9,881 | 9,881 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 45,712 | 55,554 | |
| 繰延税金資産小計 | 68,321 | 78,188 | |
| 評価性引当額 | △68,321 | △78,188 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。