SCSK(9719)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 329,303 | 336,654 |
| 売上原価 | 247,548 | 253,098 |
| 売上総利益 | 81,754 | 83,555 |
| 販売費及び一般管理費 | 48,040 | 48,953 |
| 全事業営業利益 | 33,714 | 34,602 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 68 | 91 |
| 受取配当金 | 67 | 66 |
| 持分法による投資利益 | 477 | 537 |
| 投資有価証券売却益 | 375 | 56 |
| カード退蔵益 | 1,564 | 1,006 |
| その他 | 176 | 313 |
| 営業外収益計 | 2,729 | 2,071 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 162 | 126 |
| 投資有価証券売却損 | - | 1 |
| 社債発行費 | 48 | 48 |
| その他 | 111 | 206 |
| 営業外費用計 | 322 | 382 |
| 当期経常利益 | 36,121 | 36,291 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 15 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 671 | 10,756 |
| 特別利益計 | 686 | 10,759 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 80 | 750 |
| 固定資産売却損 | 34 | 32 |
| ソフトウエア一時償却額 | - | 1,231 |
| 減損損失 | 37 | 1,425 |
| 投資有価証券売却損 | - | 10 |
| 投資有価証券評価損 | 7 | 101 |
| 会員権売却損 | 0 | - |
| 会員権評価損 | 3 | 10 |
| 支払補償金 | 816 | - |
| 特別損失計 | 980 | 3,561 |
| 税引前当年度純利益 | 35,827 | 43,489 |
| 法人税 | 3,875 | 6,093 |
| 法人税等調整額 | 2,679 | 4,099 |
| 法人税等合計 | 6,554 | 10,192 |
| 四半期純利益 | 29,273 | 33,296 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 814 | 807 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 28,458 | 32,488 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 258,348 | 263,069 |
| 売上原価 | 194,760 | 197,292 |
| 売上総利益 | 63,588 | 65,777 |
| 販売費及び一般管理費 | 37,268 | 38,582 |
| 全事業営業利益 | 26,319 | 27,195 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 117 | 109 |
| 受取配当金 | 4,341 | 1,633 |
| その他 | 627 | 403 |
| 営業外収益計 | 5,086 | 2,146 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 142 | 99 |
| 社債利息 | 103 | 81 |
| 社債発行費 | 48 | 48 |
| その他 | 74 | 69 |
| 営業外費用計 | 369 | 298 |
| 当期経常利益 | 31,036 | 29,043 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 15 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 430 | 50 |
| 関係会社株式売却益 | 281 | 13,610 |
| 特別利益計 | 727 | 13,663 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 56 | 727 |
| 固定資産売却損 | 34 | 31 |
| ソフトウエア一時償却額 | - | 1,250 |
| 減損損失 | 37 | 1,429 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | 100 |
| 会員権売却損 | 0 | - |
| 会員権評価損 | 3 | 10 |
| 支払補償金 | 810 | - |
| 特別損失計 | 946 | 3,549 |
| 税引前当年度純利益 | 30,816 | 39,157 |
| 法人税 | 624 | 2,978 |
| 法人税等調整額 | 5,325 | 4,218 |
| 法人税等合計 | 5,949 | 7,196 |
| 四半期純利益 | 24,866 | 31,960 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与及び賞与 | 19,813 | 20,340 |
| 退職給付費用 | 1,089 | 1,319 |
| 福利厚生費 | 4,454 | 4,546 |
| 設備賃借料 | 3,381 | 3,471 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,693 |
| 業務委託費 | 2,555 | 2,763 |
| 租税課金 | 2,939 | 3,117 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,723 | 1,478 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 195 | 68 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 266 | 280 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給与及び賞与 | 15,182 | 15,833 |
| 退職給付費用 | 840 | 1,121 |
| 福利厚生費 | 3,354 | 3,431 |
| 設備賃借料 | 2,508 | 2,586 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,503 |
| 業務委託費 | 2,588 | 2,804 |
| 租税課金 | 2,529 | 2,717 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,265 | 1,023 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 174 | 72 |