有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:57
【資料】
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【項目】
98項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税20百万円20百万円
投資有価証券評価損否認3633
貸倒引当金損金算入限度超過額87
未払社会保険料否認3333
賞与引当金否認220224
退職給付引当金否認248273
長期未払金否認6868
その他4957
小計685719
評価性引当額△139△143
繰延税金資産合計545575
繰延税金負債
圧縮積立金△2△1
資産除去債務△4△3
その他有価証券評価差額金△46△96
その他△2△2
繰延税金負債合計△55△104
繰延税金資産の純額489470

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.60.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.4△0.3
住民税均等割1.71.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正3.3-
評価性引当額の増減1.80.0
その他△0.30.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.832.6

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