有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:46
【資料】
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【項目】
131項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税17百万円30百万円
投資有価証券評価損否認2820
未払社会保険料否認4151
賞与引当金否認279344
退職給付引当金否認337369
長期未払金否認5959
その他8082
小計845958
評価性引当額△144△143
繰延税金資産合計701814
繰延税金負債
圧縮積立金△1△0
資産除去債務△4△3
その他有価証券評価差額金△87△114
その他△1△3
繰延税金負債合計△95△123
繰延税金資産の純額605691

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1
住民税均等割1.4
評価性引当額の増減0.9
その他0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.2