有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| ① 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 84,082千円 | 47,645千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 26,086 | 25,891 | |
| その他 | 80,541 | 76,096 | |
| 小計 | 190,710 | 149,633 | |
| 評価性引当額 | △122,481 | △112,864 | |
| 合計 | 68,228 | 36,768 | |
| ② 繰延税金資産の純額 | 68,228 | 36,768 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。